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[主观题]

有关免疫球蛋白的描述中哪项不正确A.IgG可以通过胎盘B.母体IgM可进入胎儿血液中C.IgE与变态反应

有关免疫球蛋白的描述中哪项不正确

A.IgG可以通过胎盘

B.母体IgM可进入胎儿血液中

C.IgE与变态反应有关

D.新生儿脐血中IgD含量极微

E.SIgA是粘膜局部抗感染的重要因子

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第1题

根据税法相关规定,甲、乙企业本月发生上述业务的税务处理,正确的有()。A.乙企业取得的平销返利

根据税法相关规定,甲、乙企业本月发生上述业务的税务处理,正确的有()。

A.乙企业取得的平销返利收入应冲减当期进项税额

B.乙企业进日卷烟已纳增值税准予从销项税额中抵扣

C.甲企业将不同度数的粮食白酒组成礼品盒销售,应从高适用税率计算缴纳消费税

D.甲企业用外购酒精生产白酒,外购酒精已纳消费税准予从当期消费税中扣除

E.甲企业购进桌椅赠送给希望小学所支付的进项税额不得从当期销项税额中抵扣

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第2题

根据税法相关规定,甲、乙企业本月发生上述业务的税务处理,正确的有()。 A.乙企业取得

根据税法相关规定,甲、乙企业本月发生上述业务的税务处理,正确的有()。

A.乙企业取得的平销返利收入应冲减当期进项税额

B.乙企业进日卷烟已纳增值税准予从销项税额中抵扣

C.甲企业将不同度数的粮食白酒组成礼品盒销售,应从高适用税率计算缴纳消费税

D.甲企业用外购酒精生产白酒,外购酒精已纳消费税准予从当期消费税中扣除

E.甲企业购进桌椅赠送给希望小学所支付的进项税额不得从当期销项税额中抵扣

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第3题

根据税法的规定,对甲、乙本月发生业务的税务处理正确的有()。

A.乙企业取得的平销返利收入应冲减当期进项税额

B.乙企业进口卷烟应纳增值税准予从销项税额中抵扣

C.甲企业将应税的白酒和红酒组成成套销售,应从高适用税率计算缴纳消费税

D.甲企业用外购酒精生产白酒,外购酒精已纳消费税准予从当期消费税中扣除

E.甲企业购进桌椅赠送给希望小学所支付的进项税额不得从当期销项税额中抵扣

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第4题

外国甲企业在我国境内拥有一处房产,境内未设有经营机构和代理机构。甲企业将该房产销售给乙外资企业,销售价格为3200万元人民币,一年后乙企业以该房产赠送给丙企业,(税务机构核定市场价格3500万元),对于上述业务,下列营业税税务处理正确的有()。

A.甲企业不缴纳营业税

B.甲企业缴纳营业税为160万元,由甲企业向税务机关申报纳税

C.甲企业缴纳营业税为160万元,由乙企业代扣代缴

D.乙企业应该缴纳营业税

E.乙企业应该缴纳增值税

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第5题

外国甲企业在我国境内拥有一处房产,境内未设有经营机构和代理机构。甲企业将该房产销售给乙外资企业,销售价格为3200万元人民币,一年后乙企业以该房产赠送给丙企业,(税务机构核定市场价格3500万元),对于上述业务,下列营业税税务处理正确的有()。

A.甲企业不缴纳营业税

B.甲企业缴纳营业税为160万元,由甲企业向税务机关申报纳税

C.甲企业缴纳营业税为160万元,由乙企业代扣代缴

D.乙企业应该缴纳营业税

E.乙企业应该缴纳增值税

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第6题

外国甲企业在我国境内拥有一处多年前自检的房产,境内未设有经营机构和代理机构。甲企业将该房产销售给境内乙企业,乙企业将该房产按市场价格作价投资入股丙企业,对于上述业务,下列营业税税务处理正确的有()。

A.甲企业不缴纳营业税

B.甲企业缴纳营业税,由甲企业向税务机关申报纳税

C.甲企业缴纳营业税,由乙企业代扣代缴

D.乙企业不缴纳营业税

E.甲企业、乙企业均需缴纳营业税

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第7题

外国甲企业在我国境内拥有一处房产,境内未设有经营机构和代理机构。甲企业将该房产销售给乙外资企业,销售价格为3200万元人民币,一年后乙企业以该房产赠送给丙企业,税务机构核定市场价格3500万元,对于上述业务,下列营业税税务处理正确的有()。

A.甲企业不缴纳营业税

B.甲企业缴纳营业税为160万元,由甲企业向税务机关申报纳税

C.甲企业缴纳营业税为160万元,由乙企业代扣代缴

D.乙企业应该缴纳营业税

E.乙企业应该缴纳增值税

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第8题

外国甲企业在我国境内拥有一处房产,境内未设有经营机构和代理机构,甲企业将该房产销售
给境内乙企业,销售价格为3200万元人民币;一年后,乙企业以该房产按市场价格作价3500万元投资入股丙企业,乙企业拥有丙企业l8%的股份,但是另外约定,每年无论盈亏,乙企业固定取得红利100万元。对于上述业务,下列营业税税务处理正确的有()。

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第9题

根据税法的相关规定,该公司发生的上述业务的税务处理,正确的有()。 A.保龄球馆收取

根据税法的相关规定,该公司发生的上述业务的税务处理,正确的有()。

A.保龄球馆收取的会费不需要缴纳营业税

B.该公司所属商店购进税控收款机支付或负担的进项税额允许抵扣应纳税额

C.以房产作抵押取得贷款,贷款期间该公司不需要缴纳营业税

D.该公司向国外派中医按摩师提供按摩服务取得的收入不需要缴纳营业税

E.将闲置的办公室提供给社区作为社区儿童阅览室不需要缴纳营业税

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