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[多选题]

单位应当将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送__备案()

A.审计机关

B.同级审计机关

C.党支部、董事会

D.本单位纪检监察部门

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第1题

单位应当将内部审计__以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案()

A.工作计划

B.工作总结

C.审计报告

D.整改情况

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第2题

单位应当将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送备案的机关或部门是:

A.上级审计机关

B.同级纪检、监察部门

C.同级审计机关

D.上级纪检、监察部门

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第3题

《福建省内部审计工作规定》中,单位应当按照审计管辖权,按时将本年度内部审计工作计划和上年度()等资料报送同级审计机关备案,并对所提供资料的真实性、完整性负责

A.工作总结

B.审计报告

C.整改情况

D.统计报表

E.审计中发现的重大违纪违法问题线索

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第4题

单位应当将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送备案的机关或部门是()

A.同级审计机关

B.上级审计机关

C.同级纪检、监察部门

D.上级纪检、监察部门

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第5题

内部审计机构应当将()等资料,报请单位主要负责人审批,并按要求报送同级审计机关备案。

A.A.上年度审计工作底稿

B.B.上年度内部审计工作总结E上年度审计中发现的重大违纪违法问题线索

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第6题

单位应当将内部审计()以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。

单位应当将内部审计()以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。

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第7题

下列情形中,注册会计师应当视为被审计单位财务报告内部控制存在重大缺陷迹象有()。

A.注册会计师发现涉及被审计单位总经理小额舞弊行为

B.被审计单位重述此前发布财务报表,以改正由于错误导致重大错报

C.注册会计师在审计过程中发现当期财务报表存在重大错报,而被审计单位内部控制在运营过程中未能发现该错报

D.被审计单位审计委员会对内部控制监督无效

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第8题

在财务报告内部控制审计过程中,注册会计师应当向被审计单位获取书面声明。书面声明内容应当涉及()。
A、被审计单位将足额支付审计费用

B、被审计单位已向注册会计师披露辨认出所有内部控制缺陷

C、被审计单位董事会承认其对建立健全和有效实行内部控制负责

D、被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具备重要作用员工所有舞弊

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第9题

在财务报告内部控制审计过程中,注册会计师应当向被审计单位获取书面声明。书面声明的内容应当
包括()

A.被审计单位将足额支付审计费用

B.被审计单位已向注册会计师披露识别出的所有内部控制缺陷

C.被审计单位董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责

D.被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报的所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具有重要作用的员工的所有舞弊

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第10题

审计机关制订年度审计工作计划应当征求被审计单位的意见()
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