DA差异单需由()签名确认后交到单证发送给DC
A.收货主管
B.值班经理
C.店总经理
D.PBL
A.收货主管
B.值班经理
C.店总经理
D.PBL
第1题
A.收货主管、防损部员工
B.收货主管、卖场主管
C.收货主管、值班经理
D.值班经理、店总经理
第2题
A.金额≦500元、主管签批,无需经理店总经理签批
B.500元<金额 ≤2000元、经理/值班经理签批,无需店总经理签批
C.2000元以上店总经理签批
D.金额大于3000元区域经理
第3题
A.金额≦500元、主管签批,无需经理店总经理签批
B.PBL
C.500元<金额 ≤2000元、经理/值班经理签批,无需店总经理签批
D.2000元以上店总经理签批
第4题
A.索赔(单证)主管
B.索赔领班
C.后仓经理
D.店总经理
第5题
A.12
B.24
C.36
D.48
第6题
A.由收货部员工通知使用部门一起至收货平台收货
B.当收货数量要修改时,供应商与收货人员在实收数量旁签名确认
C.收货部清点完毕后,与使用部门员工同时在订单上签名确认
D.收货部员工将订单交回单证办公室,由单证办公室在SAP系统做店用品收货完成操作
第7题
A.转入门店卖场主管填写《店间转移申请表》,并由店总经理签批
B.交由转出门店店总经理签批,转出门店单证做DWF系统申请
C.转出门店主管按单据数量与收货部、PBL检查确认实物转出
D.《店间转移申请表》需交由区长签批
第8题
A.金额≦500 元,由经理签批,无需店总经理签批
B.金额≦500 元,由主管签批,无需经理店总经理签批
C.500元<金额≤2000元,由经理/值班经理签批
D.2000元以上店总经理签批
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