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[多选题]

注册会计师对被审计单位项目实施函证,下列选项中不恰当的有()

A.被询证者出于制度规定不能回函,可执行替代测试

B.以往审计业务经验表明应收账款函证回函率很低,可以不执行函证程序

C.被审计单位管理层要求对应收账款不实施函证,注册会计师应当继续发函

D.注册会计师应当以资产负债表日为截止日,在资产负债表日后适当时间内实施函证

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第1题

注册会计师在函证过程中,被审计单位管理层要求不实施函证,注册会计师的下列说法正确的是()

A.当被审计单位管理层要求对拟函证的某些账户余额或其他信息不实施函证时,注册会计师应当直接拒绝管理层的要求

B. 注册会计师认为被审计单位要求不函证合理时,可以不函证,也不用实施替代审计程

C. 当被审计单位管理层要求不函证时,注册会计师应当视为审计范围受限

D. 如果认为管理层的要求不合理,且被其阻挠而无法实施函证,注册会计师应当视为审计范围受到限制,并考虑对审计报告可能产生的影响

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第2题

关于对应收账款实施函证程序,以下做法中,不恰当的是()。A.除非有充分证据表明应收账款对被审计

关于对应收账款实施函证程序,以下做法中,不恰当的是()。

A.除非有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表而言是不重要的,否则注册会计师应当实施函证

B.除非有充分证据表明函证很可能是无效的,否则注册会计师应当对被审计单位应收账款实施函证

C.如果注册会计师了解到被审计单位控制环境比较薄弱,则应当选择资产负债表日前对应收账款实施函证

D.如果注册会计师了解到被审计单位以前期间函证应收账款中发现存在较多欠款纠纷,则应当扩大函证范围

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第3题

关于对应收账款实施函证程序,以下做法中,不恰当的是()。A.除非有充分证据表明应收账款对被审计

关于对应收账款实施函证程序,以下做法中,不恰当的是()。

A.除非有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表而言是不重要的,否则注册会计师应当实施函证

B.除非有充分证据表明函证很可能是无效的,否则注册会计师应当对被审计单位应收账款实施函证

C.如果注册会计师了解到被审计单位控制环境比较薄弱,则应当选择资产负债表日前对应收账款实施函证

D.如果注册会计师了解到被审计单位以前期间函证应收账款中发现存在较多欠款纠纷,则应当扩大函证范围

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第4题

关于对应收账款实施函证程序,以下做法中,不恰当的是()

A.除非有充分证据表明应收账款对被审计单位财务报表而言是不重要的,否则注册会计师应当实施函证

B.如果注册会计师了解到被审计单位控制环境比较薄弱,则应当选择资产负债表日前对应收账款实施函证

C.如果注册会计师了解到被审计单位以前期间函证应收账款中发现存在较多欠款纠纷,则应当扩大函证范围

D.除非有充分证据表明函证很可能是无效的,否则注册会计师应当对被审计单位应收账款实施函证

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第5题

下列关于注册会计师对A公司应收账款执行函证程序的说法中,正确的是()

A.对于期末余额较小的项目无需实施函证程序

B.如果注册会计师将财务报表日前适当日期作为函证的截止日,则说明注册会计师评估的认定层次重大错报风险是低水平的

C.被审计单位管理层要求不实施函证,注册会计师应当实施替代审计程序

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第6题

在确定函证时间时,下列选项最不恰当的是()。

A.注册会计师在被审计年度终了后接受委托对被审计年度财务报表进行审计,在项目小组进驻审计现场后立即进行函证

B.在年终对存货进行监盘的同时,对应收账款进行函证

C.为了减少函证差异,在执行其他审计程序后实施函证

D.因被审计单位固有风险和控制风险低,在预审时函证

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第7题

在对询证函的以下处理方法中,不恰当的是()。A.注册会计师在被审计年度终了后接受委托对被审计年

在对询证函的以下处理方法中,不恰当的是()。

A.注册会计师在被审计年度终了后接受委托对被审计年度财务报表进行审计,在项目小组进驻审计现场后立即进行函证

B.将询证函以被审计单位的名义发出,可交由被审计单位填写,然后由注册会计师亲自寄发

C.注册会计师认为对方会认真对待询证函的,采用消极式函证方式

D.注册会计师可以在询证函中不列明账户余额或其他信息,而要求被询证者填写有关信息或提供进一步信息

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第8题

注册会计师负责对被审计单位2016年度财务报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。注册会计师拟对银行存款余额实施函证程序。以下做法中,正确的有()

A.以被审计单位的名义寄发银行询证函

B.除余额为零的银行存款账户以外,必须对被审计单位所有银行存款账户实施函证程序

C.银行询证函为了便于进行统计,应进行相应的编号

D.某账户在2016年6月注销,也应该进行函证

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第9题

注册会计师在了解被审计单位及其环境时所实施的下列审计程序,不恰当的是()。A.询问管理层和被审

注册会计师在了解被审计单位及其环境时所实施的下列审计程序,不恰当的是()。

A.询问管理层和被审计单位内部其他相关人员

B.分析程序

C.观察和检查

D.函证

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