题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

在被审计单位设有内部审计的情况下,为了确定内部审计是否可能与审计相关,注册会计师应当了解的事项有()

A.内部审计的职能范围

B.内部审计在被审计单位组织机构中的地位和作用

C.内部审计已实施的活动

D.内部审计拟实施的活动

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“在被审计单位设有内部审计的情况下,为了确定内部审计是否可能与…”相关的问题

第1题

针对确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的,下列事项中,注册会计师应当评价的事项有()

A.内部审计人员的胜任能力与独立性

B.内部审计是否采用系统、规范化的方法

C.被审计单位相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度

D.内部审计在被审计的单位的地位

点击查看答案

第2题

A注册会计师负责审计x公司2011年度财务报表。为了识别舞弊风险,A注册会计师应当询问内部审计人员的事项有()。

A.内部审计人员对x公司舞弊风险的认识

B.内部审计人员在本期是否有舞弊的情况

C.内部审计人员是否知悉所有影响x公司的舞弊嫌疑和舞弊指控

D.内部审计人员是否了解所有舞弊事实

点击查看答案

第3题

A注册会计师负责审计x公司2011年度财务报表。为了识别舞弊风险,A注册会计师应当询问内部审计人员的事项有()。

A.内部审计人员对x公司舞弊风险的认识

B.内部审计人员在本期是否有舞弊的情况

C.内部审计人员是否知悉所有影响x公司的舞弊嫌疑和舞弊指控

D.内部审计人员是否了解所有舞弊事实

点击查看答案

第4题

在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列各项中,注册会计师应当评价的事项有()

A.内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度

B.内部审计人员的胜任能力

C.内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)

D.内部审计工作是否经过恰当的计划、实施、监督、复核和记录

点击查看答案

第5题

在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常无须()。A.关注与审计相关的内部控制B.了解内部控制

在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常无须()。

A.关注与审计相关的内部控制

B.了解内部控制的设计是否合理

C.确定内部控制是否执行

D.确定内部控制执行的效果

点击查看答案

第6题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

C.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

点击查看答案

第7题

A注册会计师拟实施穿行测试,不属于注册会计师执行穿行测试目的是()。

A.了解被审计单位业务流程及其内部控制

B.确定被审计单位的交易流程和内部控制是否与之前通过其他程序所获得的了解一致;

C.确定被审计单位内部控制是否得到执行

D.确定被审计单位内部控制的执行是否有效

点击查看答案

第8题

以下说法中正确的有()

A.由于内部审计的独立性不高,注册会计师不应当完全依赖内部审计的工作

B. 有效的内部审计通常有助于注册会计师修改审计程序的性质和时间,并缩小实施审计程序的范围

C. 有效的内部审计可以完全取代注册会计师应当实施的审计程序

D. 查阅内部审计计划有助于注册会计师确定内部审计工作是否与财务报表审计相关

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信