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[单选题]

以下选项中,属于注册会计师了解被审计单位内部控制的是()

A.被审计单位的战略

B.对被审计单位财务业绩的衡量

C.被审计单位的性质

D.被审计单位的风险评估过程

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第1题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

C.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

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第2题

对小规模被审计单位,则注册会计师无须了解内部控制。()

对小规模被审计单位,则注册会计师无须了解内部控制。()

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第3题

被审计单位下列情况中,注册会计师可以不实施控制测试的有()。

A.被审计单位属于小规模企业

B.注册会计师通过了解被审计单位的内部控制发现其设计上有明显缺陷

C.注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

D.注册会计师预期被审计单位内部控制未能有效运行

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第4题

被审计单位下列情况中,注册会计师可以不实施控制测试的有()。

A.被审计单位属于小规模企业

B.注册会计师通过了解被审计单位的内部控制发现其设计上有明显缺陷

C.注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

D.注册会计师预期被审计单位内部控制未能有效运行

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第5题

4、下列有关了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的是()。

A.注册会计师应该了解被审计单位所有的内部控制

B.注册会计师应当了解被审计单位是否已建立风险评估过程,如果被审计单位已建立风险评估过程,注册会计师应当了解风险评估过程及其结果

C.内部控制包括下列要素:控制环境、风险应对过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督

D.在了解被审计单位控制活动时,注册会计师无须了解被审计单位如何应对信息技术导致的风险

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第6题

在了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中持续监督活动()。A.被审计单位是否定期评

在了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中持续监督活动()。

A.被审计单位是否定期评价内部控制

B.会计主管对记账员编制的记账凭证进行复核

C.注册会计师对年度财务报表进行审阅

D.法律部门定期监控公司的道德规范和商务行为准则是否得以遵循

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第7题

注册会计师在审计时了解被审计单位及其环境,不包括了解被审计单位的内部控制情况。()
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第8题

在了解被审计单位及其环境时,注册会计师通常不实施的审计程序是()。

A.了解控制活动是否得到执行

B.了解内部控制的设计

C.了解被审计单位行业状况

D.寻找内部控制运行中的缺陷

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第9题

在制定存货监盘计划时,以下各项中属于注册会计师应了解和考虑的有()。

A.了解被审计单位存货的特点

B.了解存货相关的内部控制的有效性

C.了解被审计单位存货的盘存制度

D.评价被审计单位存货的盘点计划

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