题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?()

A.避免再涉及该缺陷

B.询问非直接问题以明确更多与之相关的真实信息

C.与录入人员讨论该缺陷,以及时明确是否报告该发现

D.计划进行第二次面谈,并通过其他方法确定该缺陷是否真实存在

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第1题

内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:

A.不直接或间接提到这个缺陷,以免使该职员感到不舒服;

B.提出间接问题,帮助获得与这个潜在缺陷有关的更多真实信息;

C.向职员询问关于该缺陷的问题,并立即决定是否应该就该观察进行沟通;

D.确定该缺陷是否确实存在后,进行第二次面谈。

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第2题

A.继续测试会计应用系统控制,口头通知IT经理有关变更管理软件中的控制缺陷以及就可能的解决方案提供咨询

B.完成应用程序控制的审核,但是并不报告变更管理软件中的控制缺陷,因为它不属于审核范围

C.继续完成会计应用系统的测试,并且在最终的报告中加入变更软件中的控制缺陷

D.停止所有的审计活动,一直到变更控制软件中的控制缺陷被解决为止

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第3题

A.保留意见

B.待说明段的无保留

C.拒绝表示意见

D.否定意见

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第4题

A.在收集数据上,比问卷调查更客观

B.提供系统性的形式,保证审计的覆盖面

C.应通过收集客观资料加以证实

D.最适合得出审计结论

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第5题

A.选择比较隐蔽的地点,做好是锁上房间的门之后面谈

B.使用封闭式的问题会更加有效

C.在面谈期间要求嫌疑人的直接领导在场

D.以不同的提问题方式重复提问,以发现解释的差异

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第6题

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅱ和Ⅳ

C.只有Ⅰ和Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

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第7题

内部控制审计报告不存在保留意见的意见类型,如果内部控制存在一项或多项重大缺陷,除非审计范围受到限制,注册会计师应当对内部控制发表否定意见。()

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第8题

A.对识别出的重大缺陷的描述

B.重大缺陷的定义

C.重大缺陷的性质

D.重大缺陷在存在期间对企业编制的财务报表产生的实际和潜在影响等信息

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第9题

A.管理层内部控制的评估报告要素不完整

B.工作范围受到限制

C.管理层内部控制的评估报告中包含其他信息

D.说明注册会计师识别的重大缺陷以及管理层评估报告中描述的由管理层识别的重大缺陷

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第10题

在审计过程中,下列不属于注册会计师为识别出关联方存在审计程序的是()

A. 通过执行交易和余额的细节测试,发现的异常交易

B. 询问其他注册会计师或前任注册会计师所知悉的其他关联方

C. 复核被审计单位识别关联方的程序

D. 询问治理层和关键管理人员是否与其他单位存在隶属关系

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