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[单选题]

在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,关于以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多?()

A.单项开支是否属于允许范围

B.对每张发票上的哪些栏目进行测试

C.选择哪些会计事项进行测试

D.何种程度的不合规是可以接受的

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第1题

A.人员

B.信息

C.响应渠道

D.方法

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第2题

以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估?()

A. 一位审计师经常在研讨阶段促进有关讨论的进行,另一位审计师则记录有关意见。

B. 审计师实施符合性测试和实质性,以确定控制薄弱环节。

C. 审计师和业务人员召开座谈会探讨双方的工作。

D. 审计师和业务人员组成小组开展工作。

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第3题

A.对所有的存货进行审计是保证控制有效实施的最佳途径

B.所有的与规定的控制程序有偏差的情形都是十分重要的

C.重要性主要是指性质方面的与控制程序的偏差

D.重要性不仅仅限于数量上被确定的项目,还包括性质的方面

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第4题

A.PC网卡性能

B.信号强度测试

C.传输带宽测试

D.下载速率测试

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第5题

A.用户

B.教练

C.器械

D.以上三项都不对

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第6题

A.托马斯测试

B.胸椎活动度测试

C.步态测试

D.千肌耐力测试

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第7题

A.属性抽样

B.变数抽样

C.分层单位平均估算法

D.差值估计法

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第8题

A.测试数据

B.平行模拟(Parallelsimulation)

C.集成测试系统(ITF

D.嵌放式审计模块(EAM)

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第9题

A.可确定控制运行是否符合设计的证据

B.可确定风险评估的证据

C.收集可评估数据有效性的证据

D.要收集和审查数据的质量

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第10题

A.业务(商业)风险

B.检查风险

C.审计风险

D.固有风险

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