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[单选题]

以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认服务?()

A.流程设计服务

B.协调业务

C.培训业务

D.合规性业务

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第1题

以下哪项是目前国际内部审计师协会(IIA)关于内部审计的定义?()
A.内部审计是建立在审查财务、会计和其他经营活动基础上的独立评价活动。它为管理提供保护性和建设性 服务,处理财务与会计问题,有时也涉及经营管理中的问题。

B.一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助组织实现其目标。

C.对关键控制活动的设计和运行情况进行检查评价,以确定控制是否正在被使用、是否可靠的或被适当遵循

D.对主要的业务活动和程序实施检查评价,促使其符合法律、法规、政策和合同等要求

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第2题

A.应修改章程,以允许内部审计机构向外部各 方提供确认服务。

B.财务副总裁可在不修改章程的情况下授权首 席审计执行官安排审计业务。

C.财务副总裁需要获得首席财务官或审计委员 会的批准,然后才能在不修改章程的情况下授权首席审计执行官安排审计业务。

D.对外提供确认服务违反了《标准》

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第3题

在对与虚假销售有关的舞弊风险进行评估后,B注册会计师决定增加审计程序的不可预见性。下列审计程序中,通常能够达到这一目的的有( )。

A.按照月份和产品类别比较当期与以往期间的收入

B.确认对收人产生重大影响的合同条款细节包括运货与付款条件、售后服务、顾客退货权等,看其是否得到真实、完整的记录

C.向被审计单位的销售人员和内部法律顾问询问临近期末的异常销量变化及异常交易条款

D.对于通过电子方式自动生成、处理、记录的销售交易,实施控制测试

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第4题

  以下哪一项内容最可能被视为内部审计保证服务

A、流程设计服务

B、协调业务

C、培训业务

D、合规性业务

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第5题

以下哪一项内容最可能被视为内部审计保证服务?

A.流程设计服务;

B.培训业务;

C.协调业务;

D.合规性业务。

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第6题

A.增值业务

B.协调业务

C.培训业务

D.合规性业务

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第7题

  当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定

A、内部审计标准

B、审计业务小组

C、被审计单位

D、内部审计部门章程

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第8题

以下哪项内部审计师的发现最有可能表明资产保护方面存在控制弱点?

I、某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务.

II、聘用敏感职位的人员时没有审查其背景。

III、经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会。

IV、管理部门没有采取正确的行动,去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。

A.只有I和II

B.只有I和IV

C.只有II和III

D.只有II和IV

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第9题

以下哪项内部审计师的发现表明有资产保护方面最有可能存在控制弱点? I某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务。 II聘用敏感职位的人员时没有审查其背景 III经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会。 IV管理部门没有采取正确的行动,去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。

A.只有I和II。

B.只有I和IV。

C.只有II和III。

D.只有II和IV。

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第10题

以下( )是内部审计的确认服务

A、成本评价

B、质量评价

C、培训业务

D、合规性业务

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