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[单选题]

关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()

A.内部审计师可能会向外部审计师提供审计程序和工作底稿

B.可能有内部和外部审计师之间的定期会议,来讨论共同关心的问题

C.外部审计师必须评估内部审计师的能力和客观性

D.可能交流审计报告和管理建议书

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第1题

关于内部审计和外部审计工作的协调,下列______项陈述是真实的。

A.内部审计主管不应该向外部审计师提供非法行为的信息,因为外部审计师有可能被要求向董事会和/或监管机构报告这些问、

B.外部审计师的工作底稿的所有权和保密性,可以禁止内部审计师对其工作底稿的查阅

C.内部审计主管应该决定管理层采取了恰当的后续跟进和纠正措施,这些措施是外部审计师在其管理建议书中要讨论的事项

D.如果内部审计师向外部审计师提供了同年审有关的帮助,这项审计工作就不受制于《标准》

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第2题

以下关于公司治理的陈述,哪项是不正确的?

A.公司控制机制包括内部机制和外部机制。

B.管理层的薪酬方案是公司控制机制的组成部分。

C.与董事会相比,公司的内部审计师对公司治理要承担更多的责任。

D.因员工优先认股或员工股票红利而导致的股东财富稀释属于会计问题,不属于公司治理问题。

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第3题

在审计过程中,审计师的初步结论是:某主要分部不适当地将研究与开发费用予以资本化。由于该审计项目仍未结束,因而审计师既未对该问题作书面记录也未确定其是否真正属于审计问题。但审计师获知首席审计执行官曾收到来自公司总裁的文件,内容如下:“b分部的主计长向我汇报了你们已经发现研究与开发费使用存在问题一事。我们认识到了这个问题。在没有我的通知前,你应当停止一切有关此问题的进一步调查活动。按照内审保密性原则,我同时要求你们在该问题上对外部审计师保持缄默。”以下哪项陈述将是首席审计执行官针对该审计问题采取的适当措施?

A.立即向内部审计协会报告该文件并寻求道德方面的解释与指南;

B.告知公司总裁审计范围的局限性,有必要报告给董事会;

C.继续调查该领域,直至确定了所有的事实,并且在工作底稿中均作相应记载;

D.立即提醒外部审计师注意该问题,以免受到帮助与唆使组织犯罪的罪名指控。

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第4题

下列关于注册会计师审计在公司治理中作用的说法中,不正确的是( )。

A、审计报告可以证明财务报表是否真实地反映了公司的财务状况

B、审计报告中应当陈述其对公司编制撰写财务报表方法的看法

C、从代理理论分析,年度财务报表的注册会计师审计制度是公司治理的基石

D、审计委员会或与之相当的机构的职责在于监督内部审计工作,并负责公司与外部审计人员的总体关系,但不包括外部审计人员向公司提供的非审计事务

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第5题

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.Ⅰ和Ⅲ

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第6题

下列关于内部审计和注册会计师审计的关系,表述正确的有( )

A、内部审计主要是针对内部控制的有效性、财务信息的真实性以及经营活动的效率和效果;注册会计师审计是针对财务报表的公允性和合法性,两者的审计目标不同

B、内部审计独立性较弱,注册会计师审计独立性较强

C、两者接受审计的自愿程度相同

D、注册会计师审计,要对内控制度进行测评,了解内部审计的设置和工作情况

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第7题

A.为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,但内部审计不会采用函证和分析程序

B.注册会计师应当考虑内部审计工作的某些方面是否有助于确定审计程序的性质、时间安排和范围,包括了解内部控制所采用的程序、评估财务报表重大错报风险所采用的程序和实质性程序

C.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师应对这些领域给予特别关注

D.在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作

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第8题

A.在计划阶段,内部审计师允许业务客户接触他们的工作方案

B.在内部审计师进行未经宣布的业务时,客户不可以接触他们的工作

C.在内部审计师进行舞弊调查时,客户不可以接触他们的工作

D.首席审计执行官需要对内部审计活动的计划负责

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第9题

以下关于内部审计与外部审计协调的表述,正确的是()

A.协调的方式主要是定期会议。

B.这种协调主要是指内部审计与注册会计师审计的协调。

C.协调的目的之一是减少重复审计,提高审计效率。

D.内部审计与外部审计可以达成默契,但不能共享成果。

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第10题

A.将以前从事过的工作的经验应用到新的同类审计活动中

B.作为内部审计师,必要的知识仅指《标准》、程序和技能的熟练性

C.某内部审计师为了持续提高其专业能力,定期参加培训和研讨会

D.内部审计师应该严格按照《标准》来完成内部审计活动

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