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[多选题]

可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()

A.所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门

B.由用料单位提出请购申请,经批准交采购部门办理

C.由采购部门提出请购申请,并由采购部门办理

D.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

E.对现金折扣专门记录,并严格审核是否出现折扣损失

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第1题

可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有( )。

A.具有订货单位授权部门批准的订货单副本及时交财会部门

B.由用料单位提出请购申请,经批准交采购部门办理

C.由采购部门提出请购申请,并由采购部门办理

D.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单,验收单的一致性

E.对现金折扣专门记录,并严格审核是否出现折扣损失

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第2题

下列内部控制中,能够防止或发现采购与付款发生错误或舞弊的有()
A.所有订购单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交会计部门,

B.现购业务必须经会计部门批准后方可支付价款

C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订购单、验收单核对相符合

D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失

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第3题

下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有( )。

A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门

B.所有订货单未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门

C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符

D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失

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第4题

以下各项内部控制制度中,能够防止或发现采购及应付账款环节发生错误或舞弊的有(  )。

  A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门

  B.现购业务必须经财会部门批准后方可支付价款

  C.收到购货发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符

  D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失

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第5题

下列关于采购与付款循环内部控制测试的说法错误的是()
A.观察验收部门是否独立于仓库保管和记录职责

B.了解企业采购与付款环节手续是否完备

C.由请购人员检查存货请购的设计和维护

D.了解有无分级授权采购制度

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第6题

检查风险是被审计单位的内部控制制度或程序不能及时防止或发现某项认定发生重大错误的可能性。 ( )

此题为判断题(对,错)。

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第7题

检查风险是被审计单位的内部控制制度或程序不能及时防止或发现某项认定发生重大错误的可能性。

此题为判断题(对,错)。

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第8题

注册会计师在了解内部控制后,如果认为企业的内部控制可以防止、发现或纠正重大错报或漏报,则可直接将控制风险评价为较低水平。

此题为判断题(对,错)。

参考答案:错误

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第9题

一般来说,健全的内部控制,能预防错误和弊端的发生,即使发生也容易及时发觉。()

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第10题

内部控制是指单位组织为保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。( )

A 正确

B 错误

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