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[多选题]

下列关于内部控制责任的说法中,正确的是()

A.被审计单位的责任是建立健全内部控制并保证其有效实施

B.审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价

C.审计人员对内部控制进行评价后,可以适当减轻被审计单位对内部控制的责任

D.审计人员对内部控制不承担任何责任

E.审计人员对审计后的内部控制承担全部责任

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第1题

?  下列关于内部控制评价的说法中,正确的是

A. 企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务

B. 企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定

C. 评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认

D. 企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责

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第2题

下列关于内部控制评价的说法中,正确的是( )。(2014年)

A.企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定

B.企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务

C.企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责

D.评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认

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第3题

下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()

A.企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务

B.企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定

C.评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认

D.企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责

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第4题

第 36 题 下列有关内部控制要素的说法中正确的有(  )。

A.信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录

B.对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动

C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施

D.风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险  &&

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第5题

下列关于内部控制审计的说法,不正确的是( )。

A、是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计

B、企业内部控制审计不必基于特定基准日

C、财务报告内部控制与非财务报告内部控制

D、企业内控责任与注册会计师审计责任的关系

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第6题

下列各种关于会计凭证作用的说法中不正确的是()。

A.明确经济责任,强化单位内部控制

B.加强会计监督,控制经济运行

C.连续、系统地提供经济信息

D.及时、正确地反映经济业务的完成情况

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第7题

下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。

A.信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录

B.控制监督是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动

C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施

D.风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险

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第8题

下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。A.信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录B.控制监督有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施D.风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险

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第9题

下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是()
A 金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任

B 内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合

C 内部控制过程是不断发展的

D 内部控制可以为金融机构提供绝对保障

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第10题

下列关于企业治理层在内部控制中的职责的说法中,正确的有( )。

A.建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任

B.监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督

C.经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行

D.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况

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