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[单选题]

资产评估机构及其评估专业人员履行资产评估程序的作用不包括()

A.保证资产评估行为的合法性

B.保障资产评估业务质量

C.防范评估执业风险

D.避免承担法律责任

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第1题

A.保证评估结论与市场交易的一致性

B.保障资产评估业务质量

C.防范评估执业风险

D.保证资产评估行为的合法性

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第2题

对资产评估结果价值类型选择具有制约作用的因素是()。

A. 评估方法

B. 评估原则

C. 评估程序

D. 评估目的

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第3题

下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。A.信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录B.控制监督有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施D.风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险

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第4题

下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。

A.信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录

B.控制监督是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动

C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施

D.风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险

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第5题

第 36 题 下列有关内部控制要素的说法中正确的有(  )。

A.信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录

B.对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动

C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施

D.风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险  &&

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第6题

下列选项中,其基本作用为调整资产评估行业内部、外部各种关系的准则是()
A.业务准则

B.程序性准则

C.专业性准则

D.职业道德准则

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第7题

资产评估机构及其资产评估专业人员开展资产评估业务,应当遵守(),履行资产评估委托合同规定的义务。

A、法律

B、行政法规

C、资产评估准则

D、委托人的全部要求

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第8题

A.公开发表的相关专业报告

B.已经审计的财务报表及其附注

C.已经正式出具的相关专业报告

D.相关会计凭证

E.专门聘请专业机构完成的相应专业报告

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第9题

资产评估机构及其资产评估专业人员不得( )。
A.签署自己没有参与的评估项目

B.签署虚假评估报告

C.以自己的名义签署自己的评估项目

D.对资产评估报告内容负责

E.允许他人以自己名义签署评估报告

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