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查阅审计项目档案,一般不限定在审计部门内部()

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第1题

在审计过程中,审计师的初步结论是:某主要分部不适当地将研究与开发费用予以资本化。由于该审计项目仍未结束,因而审计师既未对该问题作书面记录也未确定其是否真正属于审计问题。但审计师获知首席审计执行官曾收到来自公司总裁的文件,内容如下:“b分部的主计长向我汇报了你们已经发现研究与开发费使用存在问题一事。我们认识到了这个问题。在没有我的通知前,你应当停止一切有关此问题的进一步调查活动。按照内审保密性原则,我同时要求你们在该问题上对外部审计师保持缄默。”以下哪项陈述将是首席审计执行官针对该审计问题采取的适当措施?

A.立即向内部审计协会报告该文件并寻求道德方面的解释与指南;

B.告知公司总裁审计范围的局限性,有必要报告给董事会;

C.继续调查该领域,直至确定了所有的事实,并且在工作底稿中均作相应记载;

D.立即提醒外部审计师注意该问题,以免受到帮助与唆使组织犯罪的罪名指控。

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第2题

A.法律、法规

B.规章

C.内部控制制度

D.行业惯例

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第3题

商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。( )

此题为判断题(对,错)。

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第4题

A.信息科技审计制度和流程实施

B.制订和执行信息科技审计计划

C.撰写信息科技风险报告

D.对信息科技生命周期和重大事件进行审计

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第5题

商业银行法律或合规部门不需接受内部审计部门的审计。( )

此题为判断题(对,错)。

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第6题

A.真实

B.完整

C.有效

D.安全

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第7题

商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。 ( )

此题为判断题(对,错)。

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第8题

此题为判断题(对,错)。

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第9题

内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注的内容不包括()

A.审计工作是否已按照审计准则和职业道德规范的规定执行。

B.审计证据是否相关、可靠和充分。

C.审计工作是否实现了审计目标。

D.审计人员的后续教育情况。

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第10题

此题为判断题(对,错)。

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