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[多选题]

内控审计中的内部监督主要包括哪几种()

A.日常监督

B.在线监督

C.专项监督

D.专题监督

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第1题

日常监督中的内部审计监督不包括()。
A、制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等

B、内部审计机构应当接受审计委员会的监督指导,应定期或应按照要求向董事会及其审计委员会、监事会、经理层报告工作

C、根据风险评估结果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督

D、对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督

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第2题

内部监督主要包括:内部审计机构实施的独立监督,管理层对内部控制的自我评估( )

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第3题

日常监督中的内部审计监督不包括( )。

A.制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等

B.对企业董事、高级管理人员和下属单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制的实际效果等进行监督检查,并向董事会或经理层提出管理建议

C.根据风险评估结果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督

D.对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督

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第4题

内部审计项目质量控制主要措施不包括( )。

A.指导内部审计人员执行项目审计方案

B.监督审计实施过程

C.检查已实施的审计工作

D.审计项目的性质及复杂程度

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第5题

审计委员会的主要职责有( )。

A.提议更换外部审计机构

B.监督公司的内部审计制度及其实施

C.审查公司的内控制度

D.审核公司的财务信息及其披露

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第6题

审计委员会的监督职责包括( )。

A.提议聘请或更换外部审计机构并审查公司的内部控制制度

B.监督公司的内部审计制度及其实施

C.负责内部审计与外部审计之间的沟通

D.审核公司的财务信息及其披露

E.审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。

A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事

B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统

C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定

D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核

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第9题

审计委员会的主要职责有( )。

A.提议聘请或更换外部审计机构

B.监督公司的内部审计制度及其实施

C.审核公司的财务信息及其披露

D.审查公司的内控制度

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第10题

被审计单位对采购与付款内部控制监督检查的主要内容不包括的是( )。

A.检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付

B.检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为

C.检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象

D.检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞

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