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[多选题]

下列各项因素中,仅涉及被审计单位内部因素的有()

A.了解被审计单位的相关行业状况

B.了解被审计单位的目标、战略以及可能导致重大错报风险的相关经营风险

C.了解对被审计单位财务业绩的衡量和评价

D.了解被审计单位的内部控制

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第1题

下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有()

A. 被审计单位已对外报送的财务报表

B. 被审计单位提供的银行对账单

C. 被审计单位律师关于未决诉讼的声明书

D. 被审计单位管理层声明书

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第2题

下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有()
A.对本单位及其所属单位财政财务收支进行审计

B.对本单位及其所属单位固定资产投资项目进行审计

C.对本单位的领导人履行经济责任情况进行审计

D.对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查

E.对本单位及其所属单位的境外机构.境外资产和境外经济活动进行审计

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第3题

下列各项中,在了解被审计单位及其环境时,注册会计师可能实施的风险评估程序有()
A.询问被审计单位管理层和内部其他人员

B.实地查看被审计单位生产经营场所和设备

C.检查文件、记录和内部控制手册

D.重新执行内部控制

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第4题

以下有关了解被审计单位内部控制的各项中,不正确的是( )。

A、在评估财务报表层次重大错报风险时,应当将整体层面的内部控制状况和了解到的被审计单位及其环境其他方面的情况结合起来考虑

B、注册会计师应当对被审计单位整体层面的内部控制的设计进行评价,并确定其是否执行有效

C、对于连续审计,注册会计师可以重点关注整体层面内部控制的变化情况

D、注册会计师还需要特别考虑因舞弊而导致重大错报的可能性及其影响

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第5题

A.具有突出代表意义的审计事项

B.查考价值较大的审计事项

C.特别重大的审计事项

D.列入审计工作报告的审计事项

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第6题

A.验证企业资本

B.对财务信息执行商定程序

C.代编财务信息

D.简要财务报表审计

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第7题

A.增强企事业单位领导和职工的法治观念

B.揭露内部控制和风险管理中的薄弱环节

C.促进组织实现目标和长期可持续发展

D.维护良好的市场秩序

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第8题

针对下列被审计单位制定的内部控制中,注册会计师认可的有()。
A、只有附有装运凭证、销售发票才能够登记主营业务收入明细账

B、销售发票应事先连续编号

C、应收账款记账员定期向客户寄送对账单

D、记录销售的职责与处理销售交易的其他功能相分离

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第9题

A.管理层为注册会计师提供必要的工作条件和协助

B.管理层对其做出的与审计有关的声明予以书面确认

C.注册会计师对执业过程中获知信息保密

D.在连续接受委托情况下,与前任注册会计师沟通的安排

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第10题

A.注册会计师没有被授予调查被审计单位涉嫌违法行为所必要的特定法律权利。

B.许多财务报表项目涉及主观决策评估或一定程度的不确定性,并且可能存在一系列可接受的解释或判断。

C.被审计单位管理层可能拒绝提供注册会计师要求的某些信息。

D.注册会计师将审计资源投向最可能存在重大错报风险的领域,并且应减少其他领域的审计资源

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