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[单选题]

《固定资产贷款管理暂行办法》规定,贷款人应完善内部控制机制,实行贷款管理,全面了解客户和项目信息,建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制,将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位的考核和问责机制()

A.半流程

B.全面

C.全流程

D.系统

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第1题

固定资产贷款人应完善内部控制机制,实行贷款()管理,全面了解客户和项目信息。

A. 全封闭

B. 全流程

C. 分级审批

D. 第一责任人

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第2题

对固定资产贷款、流动资金贷款的贷款人完善内部控制机制的要求包括:( )

A.实行贷款全流程管理,全面了解客户信息

B.建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制

C.将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位

D.建立各岗位的考核和问责机制

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第3题

贷款人应完善,实行贷款全流程管理,全面了解客户和项目信息,建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制,将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位的考核和问责机制。( )

A.公司治理结构

B.内部控制机制

C.企业文化

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第4题

银行业金融机构开展固定资产贷款业务应着重从()完善其内部控制,防范信贷管理风险。

A. 实行贷款全流程管理

B. 全面了解客户和项目信息

C. 建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制

D. 将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位

E. 建立各岗位的考核和问责机制

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第5题

贷款人应(),将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位的考核和问责机制。

A. 完善内部控制机制

B. 实行贷款全流程管理

C. 全面了解客户和项目信息

D. 建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制

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第6题

贷款人应完善(),实行贷款(),全面了解客户和项目信息,建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制,将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位的考核和问责机制。
A、内部监督机制

B、流程管理

C、内部控制机制

D、全流程管理

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第7题

审计人员对某公司今年会计报表进行审计。本年度内公司向银行借入一笔长期贷款,贷款合同规定:(1)公司以固定资产和存款为贷款担保;(2)公司债务总额与所有者权益之比不得高于2:1;(3)非经银行同意公司不得派发股利;(4)自明年7月1日起分期归还贷款。

  问题:试回答如果不考虑相关的内部控制,审计人员对上述借款项目应采用哪些审计程序。

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第8题

贷款人开展固定资产贷款业务应当遵循依法合规、()、平等自愿、公平诚信的原则。

A. 审慎经营

B. 审贷分离

C. 风险管理

D. 内部控制

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第9题

注册会计师A对万科公司2002年度会计报表进行审计时发现本年度内万科公司向银行借入一笔长期贷款,贷款合同规定:

  (1)公司以固定资产和存款为贷款担保;

  (2)公司债务总额与所有者权益之比不得高于2:1;

  (3)非经银行同意公司不得派发股利;

  (4)自2003年7月1日起分期归还贷款。

  请回答:

  如果不考虑相关的内部控制,注册会计师对上述借款项目应采用哪些审计程序。

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第10题

银监会《固定资产贷款管理暂行办法》规定,贷款人应如何管理借款人还款准备金账户?
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