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[多选题]

内部审计机构提交工作报告时,还应当对中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出改进措施。---审计部()

A.年度审计计划

B.财务预算

C.人力资源计划执行

D.内部审计政策的制定及变动

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第1题

内部审计机构提交工作报告时,应当对年度审计计划、财务预算以及人力资源计划执行中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出应对措施。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

内部审计机构应当在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通。( )

判断对错

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第3题

内部审计机构应当取得反映外部审计工作质量的审计报告及其他相关资料,如工作底稿。( )

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第4题

内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于( )。

A、审计工作底稿

B、审计报告

C、审计计划

D、项目决策书

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第5题

注册会计师对在审计过程中发现的被审计单位内部控制的重大缺陷,应当( )

A.在审计报告中说明

B.发表保留意见

C.发表否定意见

D.向被审计单位报告,如有需要,可出具管理建议书

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第6题

A.审计机构负责人

B.审计项目负责人

C.其他经授权的人员

D.审计部总经理

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第7题

A.职业操守

B.职业谨慎

C.职业素养

D.职业水平

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第8题

A.口头承诺

B.书面承诺

C.整改计划

D.文件制度

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第9题

内部审计机构完成外部审计工作质量评价之后,应当编制评价报告。评价报告的要素不包括( )。

A.评价报告的名称 B.评价外部机构的名称 C.评价的主要内容及方法 D.评价报告编制人员及编制时间

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第10题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,审计机关应当对被审计单位报送的备案资料进行分析,并将其作为编制下列哪项时的参考依据:

A、审计报告

B、审计方案

C、审计工作底稿

D、年度审计项目计划

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