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[单选题]

内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善银行的,及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保银行各项业务持续健康发展()

A.管理方式

B.经营模式

C.内控机制

D.内部监督

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第1题

A.加强和改善内控机制

B.防范和化解经营风险

C.节约经营成本

D.提高管理水平和经营效益

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第2题

内部审计是指银行为实施内部监督,依法对行内各部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动()
A.经营往来

B.业务活动

C.财务收支

D.收入成本

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第3题

下列哪一条关于商业银行内部控制的观点是错误的()。

A. 商业银行的内部审计部门应当有权获得商业银行的所有经营信息和管理信息,并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监控和评价。

B. 商业银行应当严格执行“印、押、证”三分管制度,使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证,使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。

C. 内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

D. 审贷委员会审议表决应当遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则,全部意见应当记录存档。被审贷委员会否决一次的贷款申请半年内不得提交审贷委员会审议。

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第4题

商业银行内部控制是为实现,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制()
A.盈利

B.经营目标

C.风险控制

D.防止差错

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第5题

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.全体员工

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第6题

A.风险管理

B.经营目标

C.内部控制

D.案件防控

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

此题为判断题(对,错)。

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第9题

A.正确

B.错误

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第10题

A.数字录像设备

B.接处警中心

C.联网监控中心

D.安全管理系统

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