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[多选题]

以下关于内部信息传递描述,说法正确的有()

A.发生在信息企业内部发生与服务质量相关的处理事件之时

B.获取监测所需信息的路径更多时候依赖于公司相关机制流程的设定

C.可以改善相关流程

D.内部信息传递是最详细和最基础的信息搜集方法

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第1题

下列说法正确的有( )。

A.在手之鸟理论认为,投资者更喜欢现金股利,而不愿意将收益留存在公司内部

B.信号传递理论认为,在信息不对称的情况下,公司可以通过股利政策向市场传递有关公司未来盈利能力的信息,从而会影响公司的股价

C.所得税差异理论认为,由于普遍存在的税率的差异及纳税时间的差异,企业应当采用高股利政策

D.代理理论认为,股利政策是协调股东与管理者之间代理关系的一种约束机制

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第2题

下列关于股利理论的说法不正确的是(  )。

  A.MM理论是建立在完全市场理论之上的,其假设之一是不存在任何公司或个人所得税

  B.股利重要论认为投资者更喜欢现金股利,而不愿意将收益留存在公司内部

  C.信号传递理论认为在信息对称的情况下,公司可以通过股利政策向市场传递有关公司未来盈利能力的信息,从而会影响公司的股价

  D.所得税差异理论认为企业应当采用低股利政策

  E.代理理论认为股利政策是协调股东与管理者之间代理关系的一种约束机制

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第3题

下列说法完全正确的是(  )。

  A.HIPO图可以描述软件总的模块层次结构——IPO图

  B.HIPO图可以描述每个模块输入输出数据、处理功能及模块调用详细情况——H图

  C.HIPO图是以模块分解的层次性和模块内部输入、处理、输出三大基本部分为基础建立的

  D.H图说明了模块间的信息传递及模块内部的处理

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第4题

甲股份有限公司制定了发展战略,经董事会审议通过后,2016年5月报经股东大会批准实施,下列有关发展战略的实施的说法中,不正确的有( )。

A.企业应根据发展战略,制订年度工作计划,编制全面预算,将年度目标分解、落实

B.由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化,确需对发展战略作出调整的,应按规定权限和程序调整发展战略

C.监事会应加强对发展战略实施情况的监控,定期收集和分析相关信息,对于明显偏离发展战略的情况,应及时报告

D.企业应重视发展战略的宣传工作,通过内部各层级会议和教育培训等有效方式,将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级

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第5题

(单选)在企业内部控制审计中,有关被审计单位的风险评估过程,下列说法中不正确的是( ) A、被审计单
(单选)在企业内部控制审计中,有关被审计单位的风险评估过程,下列说法中不正确的是( ) A、被审计单位的风险评估过程是指通过采用一系列的方法充分识别与财务报告相关的经营风险 B、被审计单位的风险评估过程与对内部信息传递和期末财务报告流程的控制同属于企业层面的控制 C、被审计单位应根据设定的控制目标,有计划地全面、系统、持续地收集内外部相关信息,并结合实际情况,及时进行风险评估 D、被审计单位应在目标设定的基础上,密切关注内外部主要风险因素,通过日常或定期的评估程序与方法对各种主要风险加以识别,并将各类风险进行分类整理,形成企业的风险清单

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第6题

下列关于内部信息传递流程管控的两个层次的说法中,正确的有()

A. 企业建立内部报告指标体系的根据是其自身的发展战略,与环境和业务变化无关

B. 企业应当严格规定内部报告审核程序和设定审核权限

C. 企业建立内部报告使用及保管制度,防止商业秘密泄露的手段包括职责分离、授权接触

D. 企业应建立内部报告的评估制度,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性

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第7题

以下关于内部控制要素说法正确的是()Ⅰ.风险评估,及时...

以下关于内部控制要素说法正确的是()

Ⅰ.风险评估,及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

Ⅱ.信息与沟通,及时、准确地收集传递与内部控制相关的信息,确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通。

Ⅲ.内部监督对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查评价内部控制的有效性发现内部控制缺陷或因业务变化导致内部需求有变化的应当及时加以改进、更新。

Ⅳ.控制活动,根据风险评估结果采用相应的控制措施将风险控制在可承受范围之内。

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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第8题

下列关于内部信息传递流程管控的两个层次说法正确的有( )。

A.企业建立内部报告使用及保管制度,防止商业秘密泄露的手段包括职责分离、授权接触

B.企业应当严格规定内部报告审核程序和设定审核权限

C.企业建立内部报告指标体系的根据是其自身的发展战略,与环境和业务变化无关

D.企业应建立内部报告的评估制度,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性

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第9题

下列关于内部信息传递流程管控的两个层次说法正确的有( )。

A.企业建立内部报告使用及保管制度,防止商业秘密泄露的手段包括职责分离、授权接触

B.企业应当严格规定内部报告审核程序和设定审核权限

C.企业建立内部报告指标体系的根据是其自身的发展战略,与环境和业务变化无关

D.企业应建立内部报告的评估制度,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性

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第10题

以下关于内部评级体系说法正确的是()
A.A.内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法

B.B.是信用风险识别、计量、监控、评估的基本工具

C.C.包括内部评级的模型、工具、技术方法

D.D.包括与之配套的信用风险组织架构、政策制度、控制流程以及管理信息系统

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