题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

内部审计机构质量控制考虑的因素有。---审计部()

A.内部审计机构的组织形式及授权状况

B.内部审计人员的素质与专业结构

C.内部审计业务的范围与特点

D.成本效益原则的要求

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“内部审计机构质量控制考虑的因素有。---审计部()”相关的问题

第1题

内部审计机构负责人在制定机构质量控制政策和程序时,应考虑以下因素()。

A.内部审计机构的组织形式及授权状况;

B.内部审计人员的素质与专业结构;

C.内部审计业务的范围与特点;

D.成本与效益原则的要求;

E.其他。

点击查看答案

第2题

当内部审计人员发现存在严重损害客观性的因素时,应该()。

A.内部审计人员应及时向审计项目负责人或内部审计机构负责人报告客观性受损的情况

B.内部审计机构负责人应及时向董事会或最高管理层报告,披露客观性受损的具体情况

C.应对这些因素的严重性进行评估,并考虑是否已存在降低其影响的措施

D.制定并实施系统、有效的内部审计质量控制政策和程序

点击查看答案

第3题

存货的内部控制可概括为存货的()两个关键因素的控制,与存货相关的内部控制涉及被审计单位供、产、销各个环节,包括采购、验收、仓储、领用、加工、装运出库等方面,还包括存货数量的盘存制度。

A. 数量

B. 成本

C. 计价

D. 质量

点击查看答案

第4题

A.建立审计项目督导和复核机制

B.监督审计实施过程

C.监督审计实施过程

D.对审计质量进行考核与评价

点击查看答案

第5题

A.分级管理

B.分级复核

C.分级授权

D.双人复核

点击查看答案

第6题

A.人力资源

B.财务预算

C.组织协调

D.审计汇报

点击查看答案

第7题

A.查询查证能力

B.专业胜任能力

C.多维分析能力

D.报告撰写能力

点击查看答案

第8题

A.要求被审计对象及时提供真实.完整的与审计事项相关的资料

B.参加或者列席本单位及所属单位重大投资.资产处置.财政收支、财务收支预算、决算及其重大决策的会议并表决

C.检查有关的资产.经济活动资料.现场勘查实物

D.依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题.并取得相关证明材料

E.依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题.并取得相关证明材料

F.经本单位主要负责人或者权力机构批准.公示有关审计结果.通报、责令改正审计发现的问题

点击查看答案

第9题

内部审计机构负责人应当采取措施保障内部审计的客观性。---审计部()
A.识别可能影响客观性的因素

B.采用工作轮换的方式安排审计项目及审计组

C.评估可能影响客观性因素的严重程度

D.向审计项目负责人或者内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响

点击查看答案

第10题

下列选项中属于内部审计机构从事的管理审计的有( )

A、企业经营管理审计

B、固定资产投资项目管理审计

C、政府绩效审计

D、部门单位财政财务收支管理审计

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信