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[多选题]

检验检测机构依据程序来管理管理体系的所有文件,以下文件哪些是外来文件。()

A.国家标准

B.客户提供的方法

C.作业指导书

D.区域标准

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第1题

检验检测机构要依据制定的文件管理控制程序,对文件的编制审核、批准发布、标识、变更和废止等各个环节实施控制,并依据程序控制管理体系的相关文件。这里的文件是指( )。
A.图纸图表

B.标准规范

C.作业指导书

D.质量手册

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第2题

试验检测机构管理标准化的依据是机构的《质量体系文件》。( )

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第3题

工地试验室依据母体检测机构的质量体系文件,结合工程特点,所编制的质量体系文件及各项管理制度,应具有以下() 特点。
A.全面

B.适用

C.简洁

D.针对性和操作性强

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第4题

项目监理机构在实施工程监理时,其主要的监理依据有()。

A.ISO质量管理体系

B.工程建设国家强制性标准

C.工程设计文件

D.施工企业管理制度

E.建设工程施工合同

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第5题

项目监理机构在实施工程监理时,其主要的监理依据有( )。

A.ISO质量管理体系

B.工程建设国家强制性标准

C.工程设计文件

D.施工企业管理制度

E.建设工程施工合同

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第6题

背景资料

某集团公司承建某单线铁路工程,其中一座大桥,设计为6跨16m简支T梁,钻孔桩基础,桩直径1m,桩长65m,台后路基填土高度4.5m。设计地质条件为海相沉积的中一厚层软土。设计要求对桥台及路基范围内的基底均采用袋装砂井处理,处理深度为12m。施工中发生以下事件:

事件一,公司在对项目部实施质量管理体系内部审核时发现,该项目质量计划文件是由安全质量部部长组织部门人员编制,质量计划文件内容有:①编制依据;②项目概况;③组织机构;④质量控制及管理组织协调的系统描述;⑤与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求;⑥更改和完善质量计划的程序。

事件二,项目施工技术部编制了路堤与桥台过渡段填筑方案,具体内容是过渡段路堤与桥台锥体和相邻路堤同步填筑,台后采用大型压路机碾压,其填筑施工应符合一般路堤填筑施工要求。大型压路机碾压不到的部位,用小型振动压实设备进行碾压,填料的松铺厚度不大于20cm,碾压遍数按照相邻标段参数确定。

事件三,该桥按正常工期编制施工组织计划,采用常规方法进行钻孔桩、承台、墩(台)身施工,并如期完成。桥梁建成通车半年后,发现该桥出现桥台移位。事后,在对施工期间的内业资料检查中,发现无软土路基的沉降观测记录,其他质检资料的记录结果显示施工质量均符合设计和规范要求。在现场实地调查中,发现桥梁施工质量合格,但软土地基处理深度仅为8m。

问题

1.指出事件一中项目质量计划编制的不妥之处,并说明正确做法。该质量计划包含内容是否完整?如不完整,请补充。

2.指出事件二中的错误之处,并给出正确做法。

3.针对事件三,指出该桥出现桥台移位的原因是什么?施工单位在质量管理方面存在哪些问题?

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第7题

在安全生产应急救援组织体系中,依据中央机构编制委员会的文件规定,经授权履行安全生产应急救援综合监督管理和应急救援协调指挥职责的机构为()。

A.国务院应急管理办公室

B.国务院安委会办公室

C.国家安全生产监督管理总局

D.国家安全生产应急救援指挥中心

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第8题

(五) 某饭店按照GB/T 19001--2008标准建立了质量管理体系,并向某认证机构申请质量管理体系认证,希望获得质量管理体系证书。认证机构受理该饭店的认证申请后,指定了审核组长,组成了审核组,并派出审核组来到该饭店进行现场审核。首次会议之后,审核员与陪同人员一起来到餐厅,发现顾客点菜时,服务员只是一一记下所点的菜名,并没有按程序文件规定对顾客进行复述。审核员认为这是一项不合格,不符合GB/T 19001--2008标准所规定的质量管理体系要求,因此开具了不合格报告。 现场审核之前应进行的质量管理体系审核的主要活动包括( )。

A.递交审核申请书

B.审核的启动

C.组建审核组

D.文件评审的实施

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第9题

根据下面内容,回答题:

新修订的《药品经营质量管理规范》(以下简称药品GSP)按照完善质量管理体系的要求,从药品经营企业的人员、机构、设施设备、体系文件等质量管理要素各个方面,对采购、验收、储存、养护、销售、运输、售后管理等环节都做出了规定。药品储存系指药品从生产到消费领域的流通过程中,经过多次停留而形成的储备,是药品流通过程中必不可少的重要环节。

储存药品的相对湿度为 查看材料

A.30%~70%

B.35%~75%

C.40%~60%

D.45%~65%

E.35%~70%

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第10题

哪项质量活动,不属“内部审核”()
A、验证检验检测机构质量活动持续符合管理体系文件和评审准则要求

B、不断适应检测市场和标准变更的改进管理体系的活动

C、由计划对管理体系各部门、各岗位和所有工作场所的质量活动,按照评审准则进行每年不少于1次的系统独立的符合性检查

D、编写审核报告,跟踪验证不符合项整改效果

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