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[主观题]

【判断题】链路预算通过对系统中上下行信号传播途径中各种影响因素进行考察,计算在保持一定通信质量下的基站覆盖范围。

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第1题

【判断题】链路预算,上行下行分别进行计算,取较小值作为实际小区的半径。
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第2题

TD-LTE链路预算需要对上下行分别进行预算。( )
TD-LTE链路预算需要对上下行分别进行预算。( )

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第3题

WCDMA系统链路预算时无需考虑上下行平衡问题()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

链路预算时应考虑各制式在频段、输出功率、接收灵敏度、噪声容限等方面的差异,通过调整信号源输出功率、器件组合方式、天线安装位置等手段,使系统各制式的上下行链路平衡,满足系统指标要求。

此题为判断题(对,错)。

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第5题

以下说法错误的是:

A、通常链路预算要进行下行链路预算和上行链路预算,最终选用覆盖半径较小的结果作为单扇区的覆盖半径。

B、链路预算中对于给定的边缘速率要求,可以随意选取分配RB数和MCS等级,只要保证满足速率要求即可。

C、频谱利用率越高,站点能提供的容量就越小。

D、容量规划的时候,通常需要把单用户理论可达到的峰值速率作为输入条件,来计算总的容量需求。

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第6题

TD-SCDMA系统链路预算中一条完整的链路,不管是上行链路还是下行链路,都包含三个部分:『____』、
TD-SCDMA系统链路预算中一条完整的链路,不管是上行链路还是下行链路,都包含三个部分:『____』、『____』、『____』

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第7题

关于链路预算上下行平衡的说法,正确的是:()
A、上行和下行的覆盖范围相互独立,不需要人为调整平衡;

B、对于上行覆盖受限的网络,小区覆盖范围以上行为主;

C、对于上行覆盖受限的网络,可以降低基站发射功率获得上下行平衡;

D、对于下行覆盖受限的网络,可以降低UE发射功率获得上下行平衡;

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第8题

链路预算是对一条通讯链路上的各种()和()的核算。

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第9题

【资料题】武钢动态预算管理 武钢1999年开始推行预算管...

【资料题】武钢动态预算管理 武钢1999年开始推行预算管理,首先在组织结构上进行了配套改革,成立了公司预算管理委员会,并利用机构改革之机,把公司的年度生产经营计划和公司财务管理部门合并,组建了计划财务部,优化了预算管理的组织结构。利用计划财务部这个组织结构平台,不断吸纳生产、销售、设备、运输、能源等各个专业的管理专家,使预算管理真正超越财务管理的范畴,使预算管理部门成为了一个综合性的管理部门。预算委员会成员由公司董事长或总经理任免,董事长或总经理对公司预算的管理工作负总责。预算委员会制定公司总体预算目标及保障措施,审定公司总预算、分预算和专项预算。预算委员会设预算管理办公室,集团公司总会计师兼任办公室主任,负责全面预算管理工作的日常事宜。委员会下各单位成立相应的预算管理组织,一般设在财务部门,由多个部门参加,负责本单位内部的预算编制和监督执行。预算委员会建立例会制度,定期分析预算的执行情况,督促检查预算的实施。 武钢预算管理作为企业内部控制的重要方式,它由预算编制、预算执行、预算分析和考核等环节构成。预算管理的内容贯穿在企业的整个生产经营活动中,对管理的各个层面、环节及总体目标进行系列、统一地规划和控制。按企业生产经营的经济内容和层次关系可划分为经营预算、资本支出预算和财务预算三部分。在实际的预算编制过程中,按照预算管理的对象可把预算管理的内容分为总预算、分预算和专项预算三个部分。总预算是以企业总体经济运行为对象制定的预算,分预算是以企业所属或受控制的生产经营为对象制定的预算,专项预算是为企业的生产经营预算提供专业支持、反映企业某一方面的经济活动而制定的预算。 为了比较准确的编制未来年度的预算,一般在每年的9月初开始就要对未来年度的情况进行广泛的调查研究和预测,尤其是对经营预算中的生产、销售、采购、设备和资源的平衡配置等相关情况的了解,对资本支出预算中投资项目对生产经营的影响、对集团损益的影响的了解。在充分了解未来年度生产经营的环境、条件后,由预算管理办公室起草年度的《预算编制大纲》,报预算委员会审批后,作为预算编制的基本原则和总体要求。 《预算编制大纲》是编制年度预算的起点,要体现集团企业的经营思想和战略目标,明确提出预算编制的原则、要求,预算编制的具体内容、责任单位和明细分工以及上报时间等。 各责任单位、相关专业预算编制部门在预算管理办公室的组织下,按预算管理责任分工,根据《预算编制大纲》和专业预算目标要求编制各分预算及专项预算,并按时上报预算管理办公室。 预算管理办公室将各单位、各部门上报的分预算及专项预算草案进行分析汇总编制,在综合平衡基础上,编制企业完整的总预算,并报公司预算委员会审定、颁发。此过程一般要经过几个来回,经历两个月时间,最终以公司文件形式下发。 总体来说,武钢集团企业的预算是先“自下而上”,再“自上而下”。这种预算编制方式下,集团先确定预算目标,包括一些关键性的指标,然后将指标分解后由各成员企业编制预算草案,草案上报后由集团预算管理办公室加以汇总、协调、调整,形成预算方案,报预算委员会审定后,下达给成员企业和有关职能部门。事实上,这种模式下预算的编制往往不是一个过程就可以完成,而要经过多次的循环,让集团和成员企业间进行充分的信息沟通和了解,既能顾及到集团的整体目标,又充分考虑到成员企业的个体差异。这样使最终的预算成为具有较强的科学性,同时有较强的可操作性的预算。同时在全资子公司的利润预算指标,专项费用、归口费用、可控费用、预算保证措施的增效指标、主要的技术经济指标等专项预算指标上采用联合确定基数法来编制预算。(案例资料来源:易迈管理咨询网) 问题: (1) 你怎样评价武钢动态预算管理的特点? (2)从武钢动态预算管理中你得到哪些启示?

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第10题

实际网络中上下行链路的预算应该基本达到()。
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