题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部信息传递内部控制中实物保管控制体现在()环节。

A.内部报告保存

B.内部报告评估

C.内部报告编制

D.内部报告指标建立

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第1题

《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》指出,在内部信息传递中企业应关注的是风险及其可实施的内部控制措施,其中风险包括()

A.如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内部不完整,可能影响生产经营有序运行

B.如果信息系统规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下

C.如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误

D.如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力

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第2题

下列属于《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》提出的内部信息传递中企业应关注的主要风险的有( )。

A.如果企业内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整,可能影响生产经营有序运行

B.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下

C.如果内部信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误、相关政策措施难以落实

D.如果内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力

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第3题

根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的相关要求,下列说法中正确的是( )。A.企业应当拓宽内部报告渠道,通过落实奖励措施等多种有效方式,广泛收集合理化建议B.企业应当制定严格的内部报告保密制度,防止泄露商业秘密C.企业设计内部报告指标体系时,应当关注企业以前的情况D.企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,重要信息应及时上报

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第4题

企业内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程是()。

A内部信息传递

B内部交流

C内部控制

D内部沟通

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第5题

企业应当将内部控制相关信息在企业内部各管理级次、责任单位、业务环节之间,以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题,应当及时报告并加以解决。重要信息应当及时传递给董事会、监事会和经理层。

A.正确

B.错误

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第6题

基金管理人应及时、准确收集、传递与内部控制相关信息,确保信息在内部、企业与外部之间进行有效沟通,体现管理人内部控制构成要素的()。
A控制活动

B内部环境

C内部监督

D信息与沟通

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第7题

甲公司针对公司内部信息传递存在的问题,决定加强控制。下列选项中,该公司制定的制度不符合相关规定的是( )。

A.内部报告指标体系的设计应当与全面预算管理相结合

B.内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作

C.应当有效利用内部报告进行内部风险评估

D.利用多种形式鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规行为

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第8题

下列哪项属于控制手段类指引( )。

A.全面预算

B.评价报告

C.合同管理

D.内部信息传递

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第9题

企业应该从内部控制的各项要素考虑并设计企业层面的相关控制,下列各项中属于其相关内容的有()。

A、与控制环境相关的控制

B、被审计单位的风险评估过程

C、针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制

D、对内部信息传递和期末财务报告流程的控制

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第10题

资料2010年4月。某市审计局派出审计组对甲公司的财务收支情况进行了审计。有关甲公司销售与收款业务、采购与付款业务、生产与存货业务、货币资金、筹资与投资各循环,有关审计的资料和审计情况如下: 甲公司在销售与收款业务的管理办法中规定:在向客户赊销货物时。需经过专门设立的信用部门批准;负责应收账款的会计人员每月编制对账单与客户对账:总经理助理定期检查销售与收款情况。 甲公司在采购与付款业务的管理办法中规定:提出采购申请与批准采购申请相互独立;采购部门批准请购并负责采购;验收部门与财会部门相互独立。 甲公司在生产与存货业务的内部控制中规定:采购部门与验收、保管部门相互独立;存货盘点由独立于保管人员之外的其他部门人员定期进行;管理当局通过授权程序、成本会计制度控制、永续盘存制等信息传递程序实施严格控制;限制非授权人员接近存货。 甲公司在货币资金业务的内部控制中规定:支票的签发与出纳相互独立;由出纳员以外人员编制银行存款调节表;对于与此循环有关的信息传递程序实施严格有效的控制;限制接近货币资金进行实物控制。 甲公司在筹资与投资业务的内部控制中规定:筹资、投资业务执行与记录相互独立;所有的资本交易事项,都必须经过企业最高权力机构的事先审批与授权;最高管理机构制定举债政策及内部批准程序;进行投资时。有正式的授权审批程序;由股东大会或董事会做出利润分配决定;限制非授权人接近实物文件和实物资产。

要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。 甲公司销售与收款业务的下列措施中,符合内部控制要求的有:

A.负责应收账款的会计人员编制对账单与客户对账

B.由专门设立的信用部门批准赊销信用

C.总经理助理定期检查销售与收款情况

D.在信用部门不掌握乙客户信用状况的情况下.由总经理特批向乙客户“见订单即发货”

甲公司采购与付款业务的下列措施中,符合内部控制要求的有:

A.提出采购申请与批准采购申请相互独立

B.采购部门批准请购并负责采购

C.记账人员甲同时登记应付账款明细账与总账

D.验收部门与财会部门相互独立

甲公司在生产与存货业务的下列措施中,符合内部控制要求的有:

A.采购部门与验收、保管部门相互独立

B.制订成本计划、费用预算、永续盘存记录由财会部门负责而不是仓储部门负责

C.存货的保管与会计记录由同一人负责

D.由独立于存货管理的人员定期盘点、检查存货管理情况

甲公司在货币资金业务的下列措施中,符合内部控制测试程序的有:

A.必要的审批授权程序、使用文件和记录、业务独立监督检查由同一人负责

B.对中小企业内部控制采用文字说明的方法,对规模较大的企业采用流程图或调查表形式描述出来

C.有出纳员以外人员编制银行存款调节表

D.支票的签发与出纳相互独立

甲公司在筹资与投资业务的下列措施中,符合内部控制测试程序的有:

A.查阅董事会颁布的有关章程、制度

B.走访基层员工,了解举债筹资的过程

C.了解与描述资本投入业务的内部控制

D.查阅股票发行的有关文件

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

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