下列不属于在挂失业务中现场主管需要审核的有()。
A.审核挂失票据是否符合票据挂失的范围
B. 指导客户填写挂失申请书
C. 预留银行签章挂失资料是否齐全
D. 个人挂失业务是否符合规定
A.审核挂失票据是否符合票据挂失的范围
B. 指导客户填写挂失申请书
C. 预留银行签章挂失资料是否齐全
D. 个人挂失业务是否符合规定
第1题
A. 正确组织会计核算,保证会计结算工作正常进行,确保账账、账款、账实、账表、账据、账簿、账卡(折)、及内外账务核对相符
B. 按照内部控制要求安排操作柜员岗位,组织开展会计检查辅导,防范会计操作风险
C. 考核下级会计主管的工作业绩,组织业务学习和技能培训,促进分行会计核算质量和管理水平的提高
D. 负责解决日常工作中重要、特殊、疑难问题和处理相关业务投诉
第4题
A. 柜员将业务交易凭证按传票顺序装订入当天传票
B. B.网点人员登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
C. C.机构每天由网点负责人或业务主管对挂失登记簿进行上锁保管,并将挂失登记簿作为永久资料保存
D. D.网点机构及印鉴建库点需将印鉴卡片专夹保存,并由专门的印鉴卡管理人员进行入柜上锁保管,且中午休息或营业终了,将印鉴卡片放入夹万保管
第5题
A. 发现印鉴片丢失的,应及时联系单位补上相应的印鉴卡片。
B. 对于存款单位(人)预留的印鉴,会计主管应明确印鉴卡片保管使用人,并登记,换人保管,会计主管应监督其登记交接。
C. 会计主管应严格审查印鉴的更换、挂失,会计主管未审核签字的,不得办理。
D. 严格开销户的监督管理,严格审查各类帐户的开立、变更和撤销,防范各类不规范帐户的开立和洗钱行为。
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