题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。

A.部门内部审计机构

B. 企业内部审计机构

C. 会计师事务所

D. 审计事务所

E. 事业单位内部审计机构

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。”相关的问题

第1题

下列关于我国内部审计的表述中,正确的有:

A.法律、行政法规没有明确规定设立内部审计机构的单位,可以根据需要设立内部审计机构

B.内部审计机构应当在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

C.内部审计机构具有对本单位主要负责人进行经济责任审计的职责

D.内部审计机构应当有权检查有关的信息系统及其电子数据

E.内部审计机构可以追究违法违规的单位和人员的行政责任和民事责任

点击查看答案

第2题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理,以下说法正确的是:

A、未按有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现,造成严重后果的。

B、泄露国家秘密或者商业秘密的。

C、审计发现的管理规范问题,与被审计单位沟通不充分,写入审计报告后,引发了不同意见。

D、利用职权谋取私利的。

点击查看答案

第3题

根据我国《证券法》的规定,为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书的专业机构和人员,在一定期限内不得买卖该股票,该期限为( )。

A.在股票承销期内和期满后1个月内

B.在股票承销期内和期满后2个月内

C.在股票承销期内和期满后3个月内

D.在股票承销期内和期满后6个月内

点击查看答案

第4题

日常监督中的内部审计监督不包括()。
A、制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等

B、内部审计机构应当接受审计委员会的监督指导,应定期或应按照要求向董事会及其审计委员会、监事会、经理层报告工作

C、根据风险评估结果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督

D、对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督

点击查看答案

第5题

根据我国《证券法》的规定,为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书的专业机构和人员,在一定期限内不得买卖该股票,该期限为( )。

A.自接受委托之日起至文件公布后5日内

B.自接受委托之日起至文件公布后10日内

C.自接受委托之日起至文件公布后20日内

D.自接受委托之日起至文件公布后60日内

点击查看答案

第6题

根据我国《证券法》及有关规定,为上市公司出具审计报告和法律意见书等文件的专业机构和人员,自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后6个月内,不得买卖该种股票。( )

A.正确

B.错误

点击查看答案

第7题

根据《会计法》、《会计基础工作规范》的规定,各单位的内部会计监督的主体是( )。

A.本单位的会计机构和会计人员 B.本单位的审计机构和审计人员

C.本单位的会计机构 D.本单位的审计机构

2.下列不属于财务会计报告组成部分的是( )。

A.科目汇总表 B.会计报表

C.会计报表附注 D.财务情况说明书

3.财务会计报告不包括( )。

A.会计报表 B.会计报表附注

C.财务报告分析 D.财务情况说明书

4.会计工作交接完毕后,下列人员中,可以不用必须在移交清单上签名或盖章的是( )

A.会计机构负责人 B、监交人 C、移交人 D、接交人

5.根据我国有关法律规定,在公司制度企业,下列人员中,应当对单位会计工作负责的主体是( )。 ,

A.董事长 B。总经理

C.总会计师 D.会计机构负责人

6.商业汇票的付款期限,最长不得超过( )。

A.3个月 B.6个月

C.9个月 D.12个月

7.下列各项中,不属于票据行为的是( )。

A.出票人签发票据并将其交付给收款人的行为

B.票据遗失向银行挂失止付的行为

C.汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额并签章的行为

D.票据债务人以外的人在票据上记载有关事项并签章的行为

8.可以办理存款人工资、奖金等现金支取的存款账户是( )

A.基本存款账户 B.一般存款账户

C.临时存款账户 D.专用存款账户

9.票据的金额和收款人名称可以由出票人授权补记的为( )。

A.银行汇票 B.支票

C.银行本票 D.商业汇票

10.银行汇票持票人向银行提示付款时,必须同时提交银行汇票和( )

A.解讫通知 B.进帐单

C.个人身份证 D.支款凭证

点击查看答案

第8题

根据我国《证券法》的规定.为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书的专业机构和人员。在一定期限内不得买卖该股票,该期限为( )。

A.在股票承销期内和期满后1个月内

B.在股票承销期内和期满后2个月内

C.在股票承销期内和期满后3个月内

D.在股票承销期内和期满后6个月内

点击查看答案

第9题

根据内部审计基本准则,内部审计定义为()。

A. 是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动。

B. 是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。

C. 是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。

D. 是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动。

点击查看答案

第10题

下列关于审计管辖的说法中,正确的有( )。 A.审计署根据工作需要地方审计机关对中央被审计单位进行审计的,要考虑划定的审计管辖范围和审计分工的限制。 B.根据工作需要,上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项可以直接进行审计; C.上级审计机关可以将其审计管辖范围内的部分审计事项授权下级审计机关审计,法律、法规另有规定者除外。 D.涉及国家重大机密的军品科研、生产单位,由审计署专业审计司审计。 E.审计机关之间对审计管辖范围有争议的,可以由争议双方协商解决,协商不成的,报请当地仲裁机构确定。

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信