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[主观题]

为加强对内部账户的业务控制,以下对资金清算往来内部账户的管理描述错误的是()。

A. 涉及资金清算的内部往来账户必须按照相关制度和差错处理办法的要求进行管理

B. B.各级清算机构必须严格执行清算资金账户的逐级对账制度

C. C.对于手工入账的过渡性科目挂账必须每日逐笔勾对,并及时查明挂账原因

D. D.对于手工入账的过渡性科目挂账不需每日逐笔勾对,只需查明挂账原因

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第1题

采用逐笔清算联行往来资金存欠的,是在清算行总行开立资金清算账户,当清算行将发生的汇划业务信息传输给总行时,总行在发起清算行与接受清算行的清算账户之间清算资金存欠。()

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第2题

此题为判断题(对,错)。

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第3题

银行(  )业务核算时使用“清算资金往来”科目。

  A.同城票据交换  B.存款业务

  C.大额实时支付  D.系统内部往来

  E.贷款业务

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第4题

银行(  )业务核算时使用“清算资金往来”科目。

A.同城票据交换  

B.存款业务

C.大额实时支付  

D.系统内部往来

E.贷款业务

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第5题

系统内电子汇划业务汇出行当日“清算资金往来”为借方余额,表示本行占用他行资金。(  )
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第6题

A.正确

B.错误

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第7题

只要各网点4641社内往来账户开立正确,并有充足的资金,通存通兑业务就能正确进行清算。( )

参考答案:错误

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第8题

K公司的以下与付款业务相关的内部控制内容符合内部会计控制规范的是( )。

A.K公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.K公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.公司已到期的应付款项由出纳办理结算与支付

D.K公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第9题

K公司的以下与付款业务相关的内部控制内容符合内部会计控制规范的是( )。

A.K公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.K公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.K公司已到期的应付款项由出纳办理结算与支付

D.K公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第10题

乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是( )。

A.乐华公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.乐华公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.乐华公司已到期的应付账款由出纳办理结算与支付

D.乐华公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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