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[主观题]

渤海公司 2014 年 9 月份发生以下有关经济业务: 1 ) 6 日,仓库发出 A 材料 80 000 元,其中生产甲

产品耗用 44000 元,生产乙产品耗用 36000 元。 2 ) 14 日,分配本月工资费用如下: 生产甲产品工人工资 24 000 元 生产乙产品工人工资 16 000 元 车间管理人员工资 7 800 元 企业管理人员工资 6 000 元 合 计 53 800 元 3 ) 16 日,从银行提取现金 53800 元,以备发放职工工资。 4 ) 16 日,用现金发放本月职工工资。 5 ) 25 日,以银行存款支付本月份的水电费 4000 元,其中车间水电费为 3 400 元,企业管理部门水电费为 600 元。 6 ) 31 日,结转本月发生的制造费用()。 7 ) 31 日,本月生产的甲产品 500 件、乙产品 100 件全部制造完工,已验收入库,结转已完工产品的实际生产成本。 要求: 根据以上资料,计算甲、乙产品的生产总成本和单位成本

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第1题

东方公司2007年9月发生部分有关生产过程的业务如下:

  1. 2日,仓库发出甲材料价值100000元,其中80000元用于A产品的生产,20000元用于B产品的生产;发出乙材料80000元,其中75000元用于B产品的生产,3000元车间一般耗用,2000元行政管理部门维修耗用。

  2. 6日,以现金支付车间机器维修费300元。

  3. 8日,以现金购买办公用品600元,其中车间领用100元,行政管理部门领用500元。

  4. 10日,以银行存款支付银行结算手续费800元。

  5. 11日,分配本月工资:生产工人工资25000元,其中A产品10000元,B产品15000元;车间管理人员工资3000元;行政管理人员工资8000元。

  6. 14日,车间领用办公用品900元。

  7. 15日,从银行提取现金36000元备发工资。

  8. 19日,用现金发放本月职工工资36000元。

  9. 20日,以银行存款支付本月电话费3900元,其中车间1300元,管理部门2600元。

  10.21日,车间职工李冰报销学习培训费120元,以现金支付。

  11. 22日,车间领用劳保用手套3000元,本月全部摊销。

  12. 23日,以银行存款支付本月电费5000元,增值税850元,其中车间耗用4000元,行政管理部门耗用1000元。

  13. 25日,计提本月固定资产折旧12000元,其中基本生产车间折旧10000元,行政管理部门折旧2000元。

  14. 25日,财会科长刘虹出差归来,报销差旅费2800元,余款200元交回现金,出纳员收妥。

  15. 26日,以银行存款支付应由本月负担的短期借款利息850元。

  16. 27日,以现金支付车间设备修理费900元。

  17. 29日,以银行存款15000元支付2007年第四季度财产保险费。

  18. 30日,根据本月“制造费用”账户发生额,按A、B产品生产工时比例,计算分配A、B产品成本应负担的制造费用并转账(设A产品生产工时 3000工时,B产品生产工时2000工时)。

  19. 30日,计算、结转本月完工产品成本。设A产品月初在产品成本5000元(材料费),月末全部完工;B产品月初无在产品,月末在产品成本2000元 (材料费)。

  要求:

  1. 根据上述经济业务编制会计分录。

  2. 根据会计分录登记“生产成本”总分类账。

  3. 登记“生产成本”、“制造费用”明细分类账。

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第2题

资料:企业6月份发生以下业务。

  (1)仓库发出A材料100000元,其中:80000元用于生产甲产品,20000元用于生产乙产品;发出B材料200000元,其中,60000元用于生产甲产品,120000元用于生产乙产品,车间一般耗用10000元,管理部门耗用10000元。

  (2)从银行提取现金48000元备发工资。

  (3)发放本月工资,支付现金48000元。

  (4)以现金800元支付车间机器修理费。

  (5)以银行存款支付本月水电费6000元,其中生产车间4000元,管理部门2000元。

  (6)以现金购买行政办公用品450元。

  (7)计提固定资产折旧费9000元,其中生产车间6000元,管理部门3000元。

  (8)以银行存款支付本月电话费6000元,其中生产车间2000元,管理部门4000元。

  (9)分配本月工资:生产工人工资35000元,其中甲产品18000元,乙产品17000元;车间管理人员工资4000元,行政管理人员9000元。

  (10)按职工工资总额的14%计提职工福利费。

  (11)甲、乙产品共同耗用D材料26400元,两种产品耗用D材料的消耗定额分别为0.5千克/件和0.4千克/件,投产数量分别为400件和600件。

  (12)以现金支付车间办公费1440元。

  (13)小张出差回来,报销差旅费800元,原借款1000元,余款交回。

  (14)按生产工人工资比例分配本月制造费用,计入甲、乙产品的生产成本。

  (15)甲产品400件和乙产品600件全部完工,验收入库,按其实际成本转账。

  要求:

  根据上述资料编制会计分录。

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第3题

南京俊达电子设备有限公司2009年12月发生的经济业务如下:

  (1)1日,仓库发出A材料50000元,用于生产甲产品32000元,乙产品18000元。

  (2)2日,仓库发出B材料3000元,供车间使用。

  (3)10日,从银行存款中提取现金24000元,备发工资。

  (4)10日,以现金支付职工工资24000元。

  (5)11日,向永明厂购入A材料26300元,增值税率17%,该厂垫付运杂费1000元,货款以银行存款支付,材料已验收入库,按其实际采购成本转账。

  (6)12日,向实盛达公司购入B材料40000元,增值税率17%,货款尚未支付,材料已到达,但尚未验收入库。

  (7)13日,以现金支付上述购入材料的搬运费700元,并按其实际采购成本转账。

  (8)14日,收到兴华工厂还来欠款4000元存入银行。

  (9)15日,以银行存款支付上月应交税费2300元。

  (10)31日,本月职工工资分配如下:甲产品生产工人工资10000元,乙产品生产工人工资10000元,车间职工工资3000元,行政管理部门职工工资1000元,合计240000元。

  (11)31日,计提本月固定资产折旧2600元,其中:车间使用固定资产折旧1800元,行政管理部门用固定资产折旧800元。

  (12)31日,将制造费用按生产工人工资比例分配到甲产品、乙产品两种产品成本中。

  (13)31日,甲产品已全部加工完,共计20000千克,按其实际生产成本转账。

  (14)31日,出售产成品给华发工厂,计甲产品18000千克,每千克售价30元,乙产品4400台,每台售价3l元,结转上述出售产成品生产成本,计甲产品每千克20元,乙产品每台10元。

  (15)31日,用现金支付销售产品包装费、装卸费等销售费用1000元。

  (16)31日,预提临时借款利息4000元。

  (17)31日,出售多余C材料4000元,增值税额680元,款项存入银行,同时结转该材料的实际成本2400元。

  (18)31日,收到实达公司支付的合同违约罚金1600元。

  (19)31日,计提本月应交城市维护建设税2000元。

  (20)31日,以现金方式收到违约金300元。

  (21)31日,将12月各损益账户余额转至“本年利润”账户,计算出12月利润总额。

  (22)31日,“本年利润”账户12月期初贷方余额为400000元,“利润分配——未分配利润”贷方余额260000元,按全年利润总额的25%计提应交所得税,并将“所得税”账户余额转入“本年利润”账户。

  (23)31日,按全年税后利润额10%提取盈余公积金。

  (24)31日,按全年税后利润额20%计算登记应付投资者利润。

  (25)31日,将“本年利润”账户的年末余额和“利润分配——提取盈余公积、利润分配——应付股利”明细账户的年末余额,分别转入“利润分配——未分配利润”明细账户。

  要求: 

  写出分账簿;

  计算12月营业利润;

  计算12月利润总额;

  计算全年净利润;

  计算年末未分配利润;

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第4题

北晨公司2019年12月发生下列部分经济业务。

(1)6日,生产A产品领用甲材料1945公斤,每公斤单价20元,计38900元:领用乙材料1000公斤,每公斤15元,计15000元。

(2)8日,生产B产品领用甲材料800公斤,每公斤单价20元,共计16000元

(3)10日,以银行存款80000元,支付职工工资,将工资款分别打入职工工资卡。

(4)13日,以现金480元支付生产车间购入的零星办公用品。

(5)15日,公司人事部经理周平出差预借差旅费2000元,以现金支付。

(6)18日,周平出差归来报销差旅费1600元,余款交回。.

(7)22日,以银行存款8000元支付水电费,其中生产A产品耗用2000元,生产B产品耗用1800元,生产车间一般耗用3800元。行政管理部门--般耗用400元。

(8)24日,从仓库领用乙材料800公斤,每公斤单价15元,计12000元,其中生产车间一般性耗用9000元,行政管理部门一般性耗用3000元。

(9)31日,分配结转应由产品成本负担的工资费用。其中,生产A产品工人工资35000元,生产B产品工人工资25000元,车间管理人员工资13000元,企业行政管理部门人员工资7000元。

(10)31日,根据历史经验数据和实际情况,合理预计本月份职工福利费,其中,生产A产品工人应提福利费4900元,生产B产品工人应提福利费3500元,车间管理人员应提福利费1820元,行政管理部门应提福利费980元。

(11)31日,按规定提取本月固定资产折旧费48000元。其中,生产车间使用固定资产应提折旧31900元,行政管理部门使用固定资产应提折旧16100元。

(12)31日,根据制造费用科目记录,本月制造费用发生额按生产工人工资比例分配,转入生产成本科日。

(13)31日,本月投产的A产品600件,B产品200件均全部完工,结转本月已完工产品生产成本。A.B两种产品成本均无期初余额。

[实训要求]根据上述经济业务编制会计分录。

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第5题

资料:本月份发生下列经济业务:1.仓库发出下列各种原材料供格方面需要甲材料(元)乙材料(元)合计(元)

2.本月份应付职工工资如下:A产品生产工人工资11800元、B产品生产工人工资5600元、技术管理人员工资2000元、行政管理人员工资600元。3.按本月份工资总额的14%,计提职工福利费。4.从银行提出现金20000元,当即支付本月工资。5.本月份以银行存款支付车间负担的水电费1200元,行政管理部负担的水电费600元。6.以银行存款支付厂部办公费426元。7.以银行存款预付第二渡报刊杂志订阅费900元。8.按规定的折旧率,计提本固定资产折旧费8000元,其中:车间应负担的折旧费6000元,行政管理部应负担的折旧费2000元。9.摊销应由本月负担的报刊杂志订阅费300元。10.根据计划本月份预提车间机器设备修理费420元。11.本月提取银行季度借款利息200元。12.计算并结转本月份发生的全部制造费用。按A、B两种产品的生产工时分摊,A产品生产工时为3000小时,B产品生产工时为2000小时。13.A产品100件全部完工并验收入库,计算并结转完A产品的生产成本,B产品尚未完工。要求:(一)根据上列资料编制会计分录。(二)根据“生产成本一A产品”明细分类账的资料,编制A产品“生产成本计算表”,计算完工A产品的实际生产成本。

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第6题

[目的]练习“生产过程”业务的核算。

  [资料]飞跃工厂2009年11月份发生的经济业务如下。

  1.2日,仓库发出材料情况见表4-3。

表4-3 材料发出

项 目甲材料乙材料金额合计/元
数量/千克金额/元数量/千克金额/元
生产A产品耗用520520004002000072000
生产B产品耗用36036000150750043500
车间耗用909000  9000
行政部门耗用505000  5000
合计 102000 27500129500

  2.3日,用银行存支付银行结算手续费700元。

  3.4日,用银行存款支付水电费60000元,增值税进项税额7800元。其中,管理部门耗用45000元,车间耗用15000元。

  4.6日,用现金购买办公用品800元,管理部门零用400元,车间领用400元。

  5.8日,计算本月应付职工工资35000元,其中生产A产品工人工资20000元,生产B产品工人工资10000元,车间管理人员工资3000元,企业管理人员工资2000元。

  6.8日,按工资额的14%计提职工福利费。

  7.10日,开出现金支票提取现金35000元备发工资。

  8.15日,用现金发放本月职工工资35000元。

  9.16日,计提本月固定资产折旧5200元,其中车间计提固定资产折旧3500元,企业管理部门计提固定资产折旧1700元。

  10.17日,银行通知代扣支付本月贷款利息3000元,已扣付。

  11.30日,将本月发生的制造费用转入“生产成本”账户。(制造费用按A、B两种产品工人工资的比例进行分配)

  12.30日,本月生产的产品全部完工验收入库,结转完工入库产品的生产成本。

  [要求]根据上述经济业务编制会计分录(填入表4-4)。

表4-4underline{underline{代记账凭证}}

题号摘 要会计分录
1  
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第7题

【目的】练习会计凭证的编制。

  【资料】光明公司2006年6月份发生下列经济业务:

  1.6月11日,购入A材料2500千克,买价50000元,增值税进项税额8500元,款项通过银行付讫,材料已验收入库;

  2.6月12日,收到投资者追加投资100000元,存入银行:

  3.6月14日,通过银行向天津A公司预付购料款40000元;

  4.6月15日,仓库发出材料,其中生产甲产品耗料5000元,车间一般耗料4000元,厂部行政、管理部门耗料6000元;

  5.6月16日,采购员李乙预借差旅费1000元,以库存现金付讫;

  6.6月17日,从银行提取库存现金40000元,备发工资;

  7.6月17日,以库存现金40000元发放本月工资;

  8.6月19日,收到上海甲工厂预付的购买产品款50000元,存入银行;

  9.6月20日,售出甲产品275件,售价200000元,增值税销项税额34000元,货款已预收50000元,不足部分收到款项,存入银行;

  10.6月21日,以银行存款支付当月水电费4000元,其中车间水电费3000元,厂部行政管理部门水电费1000元;

  11.6月22日,李乙出差回来,报销差旅费800元,余款收回库存现金200元;

  12.6月23日,开出支票一张,预付厂部行政管理部门下一季度房屋租金6000元;

  13.6月24日,以银行存款支付广告费3000元;

  14.6月25曰,购买单位交来周转材料押金500元,存入银行;

  15.6月26日,以库存现金8000元支付退休人员工资;

  16.6月27日,以银行存款支付本季度短期借款利息6000元;

  17.6月30日,结算本月应付的职工工资,其中生产甲产品工人工资为28000元,车间一般人员工资为4000元,厂部行政管理部门人员工资8000元;

  18.6月30日,预提应由本月负担的短期借款利息3000元;

  19.6月30日,计提本月折旧,其中生产车间提折旧6000元,厂部行政管理部门提折旧200元;

  20.6月30日,结转本月发生的制造费用20000元,均为甲产品负担;

  21.6月30日,结转本月完工甲产品250件的生产成本100000元;

  22.6月30日,摊销应由本月负担的房屋租金2000元,报刊杂志费1200元;

  23.6月30曰,计算出本月应交城建税6000元;

  24.6月30日,计算出本月已售甲产品275件的生产成本为110000元;

  25.6月30日,结转本月已售甲产品275件的销售收入200000元,营业外收入40000元;

  26.6月30日,结转本月已售甲产品275件的生产成本110000元,产品销售税金6000元,产品销售费用3000元;

  27.6月30日,计算出本月应交所得税费用费用28380元;

  28.6月30日,结转本月管理费用30000元,财务费用3000元,营业外支出2000元,所得税费用费用28380元;

  29.6月30日,计算出本月应提盈余公积金为5762元;

  30.6月30日,向股东分配库存现金股利20000元。

  【要求】根据上述经济业务编制相关的记账凭证。

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第8题

要求:根据上述经济业务回答下列小题。

明市.企业2014年第一季度发生以下几笔经济业务:

(1)1月份销售产品收到现款10万元。

(2)2月份销售产品5万元,买方支付2万元现金,余款暂欠。

(3)1月份,收到甲公司1~3月份仓库租金15 000元。

(4)3月应交所得税5 000元,未付。

(5)2月份交纳上月所欠电费2 000元。

(6)1~3月对A公司的销售收入分别为10万元、5万元和12万元,上述款项于3月底一次性收回。

(7)2月财产保险费10 000元,已交8 000元,余款暂欠。

(8)3月底,支付管理部门1~3月份报刊订阅费900元。

以收付实现制为记账依据,该企业1月份的收入和费用为( )万元。 查看材料

A.11.5和0.03

B.11.5和0

C.10.5和0.53

D.20.5和0

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