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[主观题]

审计组成员须不少于()人,并符合岗位不相容规定。

A、2

B、3

C、4

D、5

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第1题

内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于()人。
A、1

B、2

C、3

D、4

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第2题

一级分行经济责任审计项目风险评审组每次参加评审的成员应不少于()人。

A.3

B.5

C.7

D.9

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第3题

以下审计管理活动中不正确的是()

A.引入外部专家以提高审计组成员的胜任能力

B.搜寻并控制对审计独立性具有威胁的因素

C.在审计结束后向被审计单位移交审计工作底稿

D.出具审计报告之前与被审计单位进行沟通

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第4题

商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。

A.3

B.5

C.4

D.6

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第5题

董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于5人,多数成员应为独立董事。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

保险机构应在董事会下设立审计委员会,审计委员会成员由不少于( )名不在管理层任职的董事组成。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第7题

会计法规定单位内部会计监督制度的主要内容应该包括()。

A.不相容岗位的职责权限应当相互分离、相互制约

B.重大经济业务事项的决策和执行应当相互监督、相互制约

C.进行财产清查

D.定期进行内部审计

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第8题

下列不属于资金业务的不相容岗位的是()。
A.资金支付的审批与执行

B.资金的保管、记录与盘点清查

C.资金的会计记录与审计监督

D.资金的收入与支出

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第9题

在归档期间,存在下列的事项,导致审计工作底稿发生了变动,其中不符合规定的是( )。

A.删除或废弃被取代的审计工作底稿

B.对审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引

C.对审计档案归整工作的完成核对表签字认可

D.记录在审计报告日后获取的尚未与项目组相关成员进行讨论的审计证据

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第10题

审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有:

A.观察信用部门与应收账款记账部门是否相互独立

B.询问是否按期编制并向客户寄出对账单

C.审查有关凭证上内部检查的标记,评价内部检查的有效性

D.检查坏账准备的计提比例是否合理

E.验证销售退回是否由业务记录以外人员批准

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