题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

听力原文:Tom is a bright child, and he is very good at his school work. A.B.C.

听力原文:Tom is a bright child, and he is very good at his school work.

听力原文:Tom is a bright child, and he is very good at

A.

B.

C.

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“听力原文:Tom is a bright child, an…”相关的问题

第1题

注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,被审计单位的控制活动主要包括()。

A.检查

B.授权和业绩评价

C.实物控制和职责分离

D.信息处理

点击查看答案

第2题

在注册会计师了解控制活动时,下列说法中,不恰当的有()。

A.注册会计师应当了解被审计单位所有的与财务报表相关的控制活动

B. 注册会计师应当了解被审计单位所有的控制活动

C. 注册会计师应当了解与审计相关的控制活动

D. 如果多项控制活动能够实现同一控制目标,注册会计师不必了解与该目标相关的每项控制活动

点击查看答案

第3题

4、下列有关了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的是()。

A.注册会计师应该了解被审计单位所有的内部控制

B.注册会计师应当了解被审计单位是否已建立风险评估过程,如果被审计单位已建立风险评估过程,注册会计师应当了解风险评估过程及其结果

C.内部控制包括下列要素:控制环境、风险应对过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督

D.在了解被审计单位控制活动时,注册会计师无须了解被审计单位如何应对信息技术导致的风险

点击查看答案

第4题

以下活动中,注册会计师认为不属于被审计单位的控制活动的是

A.授权

B.信息处理

C.职责分离

D.被审计单位的风险评估过程

点击查看答案

第5题

下列关于了解内部控制的说法中,不恰当的有()

A.注册会计师应当了解与财务报表审计相关的控制

B.如果多项控制活动能够实现同一控制目标,注册会计师无须了解与该目标相关的每项控制

C.注册会计师应当了解被审计单位所有与财务报表相关的控制

D.注册会计师应当了解被审计单位所有的控制

点击查看答案

第6题

在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是().

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

点击查看答案

第7题

注册会计师在财务报表审计过程中,在内部控制方面,只需要了解被审计单位与审计相关的内部控制
点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信