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[主观题]

“三个代表”重要思想是十六大的()。A.核心B.纲领C.旗帜D.灵魂

“三个代表”重要思想是十六大的()。

A.核心

B.纲领

C.旗帜

D.灵魂

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第1题

注册会计师通过符合性测试获取审计证据时,应考虑的相关事项包括 [ ]A.内部控制是否存在 B.内

注册会计师通过符合性测试获取审计证据时,应考虑的相关事项包括 [ ]

A.内部控制是否存在 B.内部控制是否有效

C.内部控制程序在所审计期间是否一贯遵守

D.内部控制设计是否科学

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第2题

注册会计师在通过控制测试获取审计证据时,应考虑的相关事项包括()。

A.内部控制是否存在

B.内部控制执行是否有效

C.内部控制设计是否合理

D.内部控制在所审计的会计期间是否一贯执行

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第3题

注册会计师在通过控制测试获取审计证据时,应考虑的相关事项包括()。

A.内部控制是否存在

B.内部控制执行是否有效

C.内部控制设计是否合理

D.内部控制在所审计的会计期间是否一贯执行

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第4题

注册会计师通过符合性测试获取审计证据时,应考虑的相关事项包括()。

A.内部控制是否存在

B.内部控制是否有效

C.内部控制程序在所审计期间是否一贯遵守

D.内部控制设计是否科学

E.内部控制是否完善

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第5题

下列有关注册会计师对控制测试时间的考虑中正确的有()。

A.如果测试特定时点的控制,注册会计师仅得到该时点控制运行有效性的审计证据

B.当被审计单位控制环境薄弱或对控制的监督薄弱时,注册会计师应当缩短再次测试控制的时间间隔或完全不信赖以前审计获取的审计证据

C.注册会计师应当根据控制测试的目的确定控制测试的时间,并确定拟信赖的相关控制的时点或期间

D.如果需要获取控制在某一期间有效运行的审计证据,注册会计师只要获取与该时点相关的审计证据即可

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第6题

在注册会计师选择拟测试的控制时,下列说法正确的有()

A.注册会计师应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据

B.针对每一相关认定,注册会计师应当测试与其相关的所有控制

C.对被审计单位在财务报告内部控制评价中测试的控制,注册会计师均应当予以测试

D.在确定是否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险

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第7题

审计证据是否相关必须结合具体审计目标来考虑,在确定审计证据的相关性时,注册会计师应当考虑的内容不包括()

A.用作审计证据的信息的相关性可能受到测试方向的影响

B.特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关

C.从原件获取的审计证据比从传真件获取的审计证据更可靠

D.有关某一特定认定相关的审计证据并不能替代与其他认定相关的审计证据

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第8题

注册会计师在对被审计单位进行内控控制调查和测试时一般应针对被审计单位的关键内部控制进行测试。而对于不经常发生的业务相关的内部控制并不一定进行了解和测试。()
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