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下列关于被审计单位管理层书面声明的说法中正确的是()。
[主观题]

下列关于被审计单位管理层书面声明的说法中正确的是()。

A.主要作用是明确管理层的责任

B.是证明力很强的内部证据

C.可以根据声明书内容省略必要的审计程序

D.管理层拒绝出具声明书时注册会计师只能发表保留或否定意见

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第1题

为确认单价是否与价目表一致,注册会计师亲自选取销售发票与价目表核对,这是()。

A.穿行测试程序

B.检查程序

C.观察程序

D.重新执行程序

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第2题

关于内部控制审计报告中的强调事项段,下列说法中错误的是()。

A.仅用于提醒审计报告使用者关注

B.并不影响对财务报告内部控制发表的审计意见

C.用于说明财务报告内部控制的重大缺陷

D.通常放在“非财务报告内部控制的重大缺陷”部分之后

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第3题

下列属于成本会计系统的控制测试程序的是()。

A.函证由第三方代管的存货

B.分析期末存货余额的总体合理性

C.测试各项费用的归集和分配是否符合规定的流程

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第4题

风险评估阶段运用分析程序的目的是()。

A.发现报表的异常之处

B.识别重大错报

C.评价是否存在漏查的重大错报

D.评价调整后的报表的合理性

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