题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

下列说法中不正确的是()。

A.内部控制只能为财务报告的可靠性提供合理保证,而非绝对保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.实质性程序是财务报表审计中必须执行的程序

D.控制测试不是财务报表审计中必须执行的程序

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第1题

下列各项风险中,对审计工作的效率和效果都产生影响的是()。

A.非抽样风险

B.误受风险

C.信赖过度风险

D.信赖不足风险

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第2题

()是对CPA执行各项独立审计业务、出具审计报告的具体规范。

A.审计实务公告

B.执业规范指南

C.独立审计基本准则

D.独立审计具体准则

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第3题

对购货与付款循环执行实质性程序时,注册会计师从被审计单位验收单追查至采购明细账,从卖方发票追查至采购明细账,目的是为测试已发生的购货业务的()。

A.完整性

B.真实性

C.准确性

D.分类

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第4题

会计报表审计阶段的主要审计目的是()。

A.检查损益表数据

B.查错防弊

C.检查资产负债表数据

D.对会计报表发表审计意见

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