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[多选题]

下列提法中,表述不正确的是()。

A.政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠

B.注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况

C.注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的

D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

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第1题

项目经理在审计报告日后,将审计工作底稿准备归档,其做法中没有违反规定的是()。

A、在审计报告日后,收到函件的回函原件,注册会计师核对一致后,将原底稿中的复印件替换

B、发现以前工作底稿中索引编号错误,助理人员进行了涂改

C、助理人员A完成的一份有关租金收入审计的说明字迹潦草,项目经理要求其重抄一份,将原底稿销毁

D、注册会计师A编制的工作底稿没有签名,项目经理安排助理人员补签

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第2题

审计范围受到某种程度的限制时,注册会计师可出具的审计报告是()。

A、无保留意见

B、保留意见

C、否定意见

D、无法表示意见

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第3题

下面有关样本规模提法正确的有()。

A、在控制测试中,注册会计师确定的总体项目的变异性越低,样本规模就越小

B、总体规模越大则需选取的样本越多

C、注册会计师愿意接受的抽样风险越低,样本规模就越大

D、预计总体误差越大,则样本规模越大

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第4题

下列属于国际环境法的基本原则的是()

A、国家主权原则

B、国际合作治理环境原则

C、不损害国际环境原则

D、在国际环境保护中照顾发展中国家利益原则

E、相互侵害原则

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