内部审计的基本职能是提供咨询服务。()
第1题
当内部审计人员在内部控制审计职能之外,接受了制定决策权力时,他们的独立性和客观性并不会受到影响。()
第2题
注册会计师审计范围受到限制的,应当解除业务约定并出具无法表示意见的内部控制审计报告。()
第3题
企业如果拒绝提供或以其他不当理由回避书面声明,注册会计师应当将其视为审计范围受到限制,解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告。()
第4题
针对内部控制评价中发现的内部控制缺陷,董事会负责重大缺陷的整改,接受监事会的监督。()
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