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[单选题]

审查被审计单位的长、短期投资入账价值时,对于被审计单位在投资的入账价值中包含的()内容,审计人员应提请被审计单位进行调整。

A.取得短期投资时实际支付的买价

B.取得短期投资时实际支付的税金

C.取得长期投资时实际宣告发放但未支付的股利

D.取得长期投资时实际支付的手续费

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第1题

为了确保固定资产的真实、完整、安全和有效利用,企业应建立、健全固定资产的内部控制制度。在固定资产的各项内部控制制度中,最重要的部分是()

A、预算制度

B、账簿记录制度

C、资本性支出与收益性支出的区分制度

D、维护和保养制度

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第2题

审计人员在对应付债券业务进行实质性测试时,往往要检查债券交易的原始凭证,其检查内容不包括(〕。

A、检查用以偿还债券的支票存根,并检查利息费用的计算

B、检查发行债券所收入现金的收据、汇款通知单、送款登记簿、银行对账单

C、检查企业现有债券副本,确定其内容是否与相关的会计记录一致

D、检查是否已在会计报表附注中对债券的类别作了充分的说明

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第3题

审计人员将统计抽样运用于下列()项目,属于变量抽样

A、未经批准而赊销的金额

B、赊销是否经过严格审批

C、赊销单上是否均有主管人员的签字

D、收款环节的职责分工是否合理

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第4题

投资的内部控制制度一般不包括()。

A、严格的预算制度

B、健全的资产保管制度

C、详尽的会计核算制度

D、完善的定期盘点制度

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