题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

在对集团审计过程中,判断哪些风险是特别风险时,下列各项中属于注册会计师应当考虑的内容有()。

A.风险是否属于舞弊风险

B.交易的复杂程度

C.风险是否涉及重大的关联方交易

D.风险是否涉及异常或超出正常经营过程的重大交易

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第1题

按照内部控制严重程度分类,内部控制缺分为()。

A、重大缺陷

B、重要缺陷

C、一般缺陷

D、基本缺陷

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第2题

会计师事务所的政策和程序应当要求在出具内部控制审计报告后完成项目质量控制复核。()

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第3题

评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项。该内容描述的是内部控制评价的()。

A、重要性原则

B、全面性原则

C、客观性原则

D、及时性原则

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第4题

如果某账户或列报的各组成部分存在的风险差异较大或形式不同,被审计单位可能需要采用不同的控制以应对这些风险,注册会计师应当分别予以考虑。()

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