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[单选题]

审计证据的()是指审计证据的数量足以为CPA形成审计意见提供证据基础,即收集的审计证据数量是否足够。

A.充分性

B.相关性

C.可靠性

D.适当性

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第1题

下列各项对大部分企业内部控制制度执行现状的说法中不正确的是()。

A、未能建成条、网结合的内控体系

B、制定的内部控制制度不具有务实性

C、缺乏持之以恒的投入

D、内部控制制度的务实性较强

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第2题

()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。

A、风险评估

B、控制活动

C、信息与沟通

D、内部监督

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第3题

“企业对产品的出库会规定必须履行一系列的程序,程序不完备,产品就不可以出库”指的是()。

A、账簿控制活动

B、实物控制活动

C、程序控制活动

D、牵制控制活动

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第4题

《内部控制审计报告》中的重大缺陷是指()。

A、导致无法表示意见的事项

B、审计范围受到限制的具体情况

C、一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标

D、导致注册会计师无法实施必要审计程序的证据

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