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[主观题]

注册会计师应当以书面形式及时向治理层通报值得关注的内部控制缺陷,致送书面沟通文件的时间可

能根据注册会计师对治理层履行监督责任需要的考虑确定。()

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第1题

注册会计师获取的有关控制运行有效性的审计证据不包括()。

A、始终是人工控制

B、控制在所审计期间的相关时点是如何运行的

C、控制是否得到一贯执行

D、控制由谁或以何种方式执行

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第2题

注册会计师可以以个人名义对企业进行内部控制审计。()

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第3题

为了满足经营管理的需要,企业应在设置总分类账的基础上,按照明细科目开设明细分类账,明细账的账页格式主要有()。

A、两栏式

B、三栏式

C、数量金额式

D、多栏式

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第4题

从企业角度考虑需要遵循的内部控制制度主要有()。

A、《企业内部控制基本规范》

B、《企业内部控制应用指引》

C、《企业内部控制评价指引》

D、企业内部控制配套指引其他相关法规

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