题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以采购与付款流程中涉及的“采购订单需经适当审批签字”这一控制活动的测试为例,下列各项中不属于控制测试抽样过程中应在审计工作底稿中记录的内容的是()。
A.样本设计:包括确定测试目标、定义总体与抽样单元、定义偏差、确定样本规模
B.选取样本并实施审计程序:包括选取样本、实施审计程序
C.评价样本结果:包括分析控制偏差的原因和性质、得出总体结论
D.附录:人工控制最高样本规模表
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A.样本设计:包括确定测试目标、定义总体与抽样单元、定义偏差、确定样本规模
B.选取样本并实施审计程序:包括选取样本、实施审计程序
C.评价样本结果:包括分析控制偏差的原因和性质、得出总体结论
D.附录:人工控制最高样本规模表
第1题
提供除融资性售后回租以外的有形动产融资租赁服务,以收取的全部价款和价外费用,扣除()后的余额为销售额。
A、支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)
B、发行债券利息
C、保险费、安装费
D、车辆购置税
第2题
控制测试结果汇总表中“整体层面控制测试结果”的“拟测试的控制”一列根据()填列。
A、“了解整体层面内部控制工作底稿”中了解的整体层面内部控制
B、“了解业务流程层面内部控制工作底稿”中了解的业务层面内部控制
C、“了解整体层面内部控制工作底稿”中了解的业务层面内部控制
D、“了解业务流程层面内部控制工作底稿”中了解的整体层面内部控制
第3题
下列情形中,对于小型企业而言,在设计进一步审计程序时,无需慎用实质性程序的是()。
A、不存在CPA可以识别的控制活动
B、预期控制的运行无效
C、出于对成本效益的考虑
D、员工人数较少限制了职责分离的程度
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