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[单选题]

CPA应当通过()程序获取控制是否有效运行的审计证据。

A.控制测试

B.风险评估

C.实质性程序

D.了解内控

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第1题

无论控制风险或重大错报风险的评估水平如何,CPA都应当针对所有重大的各类交易、账产余额及列报实施()程序。

A、控制测试

B、进一步审计程序

C、实质性程序

D、实质性分析程序

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第2题

内部控制包涵的政策与程序有()。

A、保存充分、适当的记录,准确、公允的反映企业的交易和事项

B、合理保证按照企业会计准则的规定编制财务报表

C、合理保证收入和支出的发生以及资产的取得、使用或处置经过适当授权

D、合理保证及时防止或发现未经授权的、对财务报表有重大影响的交易和事项

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第3题

内部控制应用指引、评价指引、审计指引三者之间既相互独立又相互联系,形成一个有机整体。()

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第4题

我国的内部控制规范体系包括内部控制基本规范和本次发布的内部控制配套指引。()

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