题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

为证实销售交易是真实的,注册会计师执行的下列审计程序中恰当的有

A.从主营业务收入明细账中抽取若干笔分录,追查有无发运凭证及其他佐证

B.检查销售交易记录清单确定是否存在重号情况

C.检查销售赊销审批手续及发货审批手续

D.将销售发票与商品价目表核对

E.检查相关的销项税额

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第1题

下列属于注册会计师审计业务范围的有

A.审查企业财务报表,出具审计报告

B.资产评估

C.承办会计咨询、会计服务业务

D.审查企业内部控制,出具内部控制审计报告

E.税务咨询

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第2题

下列有关注册会计师审计的说法,正确的有

A.注册会计师审计是一种有偿审计

B.注册会计师在执行审计工作时必须利用内部审计的工作成果

C.注册会计师审计就是注册会计师代表本人实施的审计

D.注册会计师审计体现为双向独立

E.注册会计师审计是事前审计

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第3题

关于前后任注册会计师的关系,不适合下列业务的有

A.内部控制审计

B.财务报表审阅

C.财务报表审核

D.执行商定程序

E.财务报表审计

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第4题

内部控制要素中,控制活动的内容包括

A.授权控制

B.职责分离控制

C.信息处理控制

D.实物控制

E.内部审计控制

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