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[主观题]

●下面关于万兆以太网IEEE 802.3ae的描述中,错误的是 (37) 。(37)A.802.3ae物理层可以连接传统以太

●下面关于万兆以太网IEEE 802.3ae的描述中,错误的是 (37) 。

(37)

A.802.3ae物理层可以连接传统以太网和同步光纤网

B.802.3ae不支持传统以太网关于最大,最小帧长的规定

C.802.3ae不支持单工和半双工传输模式

D.802.3ae不支持CSMA/CD协议

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第1题

在对银行存款账面余额进行审查时,为了保证审计独立性,审计人员不能自行编制银行存款余额调节
表,只能复核企业编制的银行存款余额调节表。

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第2题

检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()

A.抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章

B.抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员

C.抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否有会计人员的审核签章

D.支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责

E.各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定

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第3题

检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()

A.抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章

B.抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员

C.抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否由会计人员编制并审核记账凭证

D.支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责

E.各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定

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第4题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员

C.检查货币资金收付凭证的管理情况

D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性

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第5题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员

C.检查货币资金收付凭证的管理情况

D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性

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第6题

审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有()。

A.抽查银行存款付款凭证

B.函证银行存款余额

C.检查银行对账单和银行存款余额调节表

D.检查不相容职务是否分离

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第7题

审计人员验证银行存款余额是否存在时,实施的有效程序有()。

A.抽查大额银行存款的收支

B.函证银行存款余额

C.银行存款收支的截止测试

D.获取并审查银行存款余额调节表

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第8题

在对银行存款账面余额进行审查时,为了保证审计独立性,审计人员不能自行编制银行存款余额调节表,只能复核企业编制的银行存款余额调节表。此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第9题

审计人员自行编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较的审计取证方法是()

A.检查

B.外部调查

C.分析

D.重新操作

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