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[多选题]

以下选项中,表明管理层在面临重大压力时可能粉饰财务业绩,发生舞弊风()。

A.企业的业绩急剧下降,可能存在终止上市的风险

B.企业不具备足够的可分配利润

C.企业的一个主要组成部分有可能被出售

D.基于纳税考虑,股东或管理层有意采取不适当的方法使盈利最大化

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第1题

以下选项中,不属于内部控制要素的有()。

A.风险评估过程

B.对控制的监督

C.控制目的

D.对控制的评价

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第2题

注册会计师在了解被审计单位对会计政策的选择和运用时,应当考虑的因素 ()。

A.重大和异常交易的会计处理方法

B.在缺乏权威性标准或共识、有争议的或新兴领域采用重要会计政策产生的影

C.新颁布的财务报告准则、法律法规,以及被审计单位何时采用、如何采用这会计估计的变更

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第3题

下列选项中,能表明被审计单位财务报表整体层次存在重大错报风险的有()

A.被审计单位是一家集团公司,存在众多子公司、联营企业和合资企业

B.被审计单位存在重大关联方关系

C.被审计单位在经济不稳定的东南亚国家开展业务

D.被审计单位管理层承受异常的压力

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第4题

下列选项中,属于特别风险的有()。

A.舞弊风险

B.管理层过多参与的会计处理

C.复杂的计算

D.日常交易

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