题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

某注册会计师于2011年2月20日完成了对某公司2010年度的审计,2011年2月28日撤离了审计现场,2011年

3月4日签发审计报告,签发报告的日期为()。

A.40594

B.40606

C.40237

D.40543

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第1题

某企业对以外币结算款项减少业务的核算,以前都按原人账时的汇率作为账面汇率,但从本年初起,经董事会同意,改按加权平均法,并已在会计报告中加以说明。对于上述会计方法的重要变动,如企业不再作出任何调整,注册会计师应出具( )。

A.无保留意见审计报告

B.保留意见审计报告

C.否定意见审计报告

D.无法表示意见审计报告

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第2题

被审计单位对审计范围进行限定,致使某些重要的审计程序无法实施,注册会计师发表的审计意见应该是( )。

A.保留意见

B.否定意见

C.无法表示意见

D.B或C

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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第3题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当( )。

A.随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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第4题

试述审计报告编写的步骤和要求。

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