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[判断题]

企业内部要强化内部审计,在财会部下增设审计处,专门负责对会计和内部控制制度执行情况的监督。审计处接受财会部领导,但重大问题可以直接向财务总监汇报。这种设计不存在缺陷。()此题为判断题(对,错)。

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第1题

一般情况下,业务申请和授权审批是两项不相容的职务,应予分离。( )

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第2题

不相容职务相分离是一项重要的内部控制活动,但这种控制活动在预防差错和舞弊方面只能提供一种合理保证,而不能提供一种绝对保证。( )

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第3题

内部控制是一种合理保证,也存在局限性,不能提供一种绝对保证。( )

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第4题

某公司非常重视风险管理,早在几年前就成立了专门的风险管理部。在财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》之后,该公司认为推动企业内部控制建设十分重要,于是成立了专门的内部控制部,专职负责公司内部控制的建设和推广。该公司的这种做法值得推广。( )

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