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[主观题]

是指审计人员重新独立执行作为被审计单位内部控制组成部分的程序或控制。(提示:重新计算/重新执行)

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第1题

管理层是对被审计单位经营活动的执行负有经营管理责任的人员。
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第2题

注册会计师在执行审计业务时,必须在第三者面前呈现一种独立于被审计单位的身份和形象,这种独立称为

A.实质上独立

B.形式上独立

C.思想上独立

D.经济上独立

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第3题

独立审计准则是民间审计的行为规范,因而民间审计人员在工作中应当参照执行
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第4题

审计的独立性要求任何审计主体都必须独立于审计委托人和被审计单位。
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第5题

审计的独立性要求任何审计主体都必须独立于审计委托人和被审计单位。
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第6题

下列关于注册会计师财务报表审计的说法中,适当的有

A.注册会计师财务报表审计是注册会计师接受委托对被审计单位的财务报表进行审计并发表审计意见

B.注册会计师财务报表审计体现为既独立于被审计单位又独立于委托人的双向独立

C.注册会计师财务报表审计是一种有偿服务

D.注册会计师在执行财务报表审计工作时必须利用内部审计的工作成果

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第7题

下列审计证据中属于亲历证据的是

A.审计人员从被审计账簿中摘录的资料

B.审计人员监盘存货取得的监盘表

C.审计人员动手编制的银行存款余额调节表

D.审计人员取得的被审计单位租赁合同

E.审计人员复印的被审计单位销售发票

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第8题

合规性审计是指对被审计单位是否法规、程序等进行审计,包括是否遵守相关的会计准则等
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第9题

审计人员在核对被审计单位年末的卖方对账单时,发现有一批货物,供应商已于年末发出并记账,但被审计单位在年末并未入账,被审计单位可能存在的情况有

A.未收到货物

B.少计应付账款

C.多计应收账款

D.少计存货

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第10题

12.审计抽样是指审计人员对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序,使所有抽样单元都有被选取的机会,为审计人员针对整个总体得出结论提供合理基础。
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第11题

根据《福建省内部审计工作规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:()

A.单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计人员,由所在单位予以表彰

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