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[单选题]

企业当月预缴当月增值税的科目是()。

A.应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

C.应交税费——未交增值税

D.应交税费——应交增值税(已交税金)

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第1题

月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目,对于当月应交未交的增值税,下列处理正确的是()。

A.借记“应交税费——应交增值税(销项税额)”

B.借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”

C.贷记“应交税费——未交增值税”

D.贷记“应交税费——应交增值税(进项税额)”

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第2题

企业交纳上月应交未交的增值税时,应借记“()”科目。

A.应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费—未交增值税

C.应交税费—应交增值税(已交税金)

D.应交税费—应交增值税(转出多交增值税)

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第3题

( )记录一般纳税人月度终了转出当月多交的增值税额。
()记录一般纳税人月度终了转出当月多交的增值税额。

A.应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费——应交增值税(销项税额)

C.应交税费——应交增值税(进项税额转出)

D.应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

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第4题

某增值税一般纳税人当月销项税额合计120万元,进项税额80万元,进项税额转出5万元,预缴增值税10万元,则月末的账务处理正确的是()。
某增值税一般纳税人当月销项税额合计120万元,进项税额80万元,进项税额转出5万元,预缴增值税10万元,则月末的账务处理正确的是()。

A、借:应交税费——应交增值税(已交税金)35

贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)35

B、借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)10

贷:应交税费——未交增值税10

C、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)35

贷:应交税费——未交增值税35

D、无需进行账务处理

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第5题

月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入()明细科目。

A.未交增值税

B.应交增值税(转出未交增值税)

C.应交增值税(转出多交增值税)

D.以上都不对

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第6题

月度终了,对于当月应交未交的增值税,借记( )科目,贷记( )科目。
月度终了,对于当月应交未交的增值税,借记()科目,贷记()科目。

A、应交增值税—未交税金;应交增值税—应交税金(转出未交增值税)

B、应交增值税—应交税金(转出未交增值税);应交增值税—未交税金

C、应交增值税—未交税金;应交增值税—应交税金(转出多交增值税)

D、应交增值税—应交税金(转出多交增值税);应交增值税—未交税金

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第7题

某企业为增值税一般纳税人,根据税务机关规定每5天预缴一次增值税。2017年3月当期进项税额为40万元,销项税额为90万元,已经预缴的增值税60万元,则月末企业的会计处理应为()

A.借:应交税费——未交增值税100000?贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)100000?

B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)100000?贷:应交税费——未交增值税100000?

C.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)100000?贷:应交税费——未交增值税100000?

D.休息、休假

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第8题

()记录一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产应收取的增值税额。

A.应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费——应交增值税(销项税额)

C.应交税费——应交增值税(进项税额转出)

D.应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

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第9题

企业当月交纳当月的增值税,应该通过()科目核算

A.应交税费——应交增值税(已交税金)

B.应交税费——未交增值税

C.应交税费——应交增值税(销项税额)

D.应交税费——应交增值税(进项税额)

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第10题

根据会计制度规定,增值税一般纳税企业在月份终了时对本月应交未交的增值税的会计处理方法是()。

A.保留在“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”账户的贷方

B.保留在“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”账户的贷方

C.将其转入“应交税费——未交增值税”账户的贷方

D.将其转入“应交税费——未交增值税”账户的借方

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