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[单选]

企业当月交纳当月的增值税,应该通过()科目核算

A.应交税费——应交增值税(已交税金)

B.应交税费——未交增值税

C.应交税费——应交增值税(销项税额)

D.应交税费——应交增值税(进项税额)

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A
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第1题

企业当月预缴当月增值税的科目是()。

A.应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

C.应交税费——未交增值税

D.应交税费——应交增值税(已交税金)

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第2题

小规模纳税人交纳当月应交增值税的账务处理,下列正确的有()。

A.小规模纳税人应通过“应交税费——应交增值税”科目核算

B.小规模纳税人应通过“应交税费——未交增值税”科目核算

C.小规模纳税人应通过“应交税费——已交增值税”科目核算

D.小规模纳税人应通过“应交税费——预交增值税”科目核算

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第3题

企业交纳上月应交未交的增值税时,应借记“()”科目。

A.应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费—未交增值税

C.应交税费—应交增值税(已交税金)

D.应交税费—应交增值税(转出多交增值税)

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第4题

一般纳税人的简易计税项目,应该通过哪个科目进项核算()。

A.应交税费—预交增值税

B.应交税费—未交增值税

C.应交税费—已交增值税

D.应交税费—简易计税

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第5题

月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目,对于当月应交未交的增值税,下列处理正确的是()。

A.借记“应交税费——应交增值税(销项税额)”

B.借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”

C.贷记“应交税费——未交增值税”

D.贷记“应交税费——应交增值税(进项税额)”

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第6题

()记录一般纳税人当月已交纳的应交增值税额。
()记录一般纳税人当月已交纳的应交增值税额。

A.应交税费——应交增值税(进项税额)

B.应交税费——应交增值税(销项税额抵减)

C.应交税费——应交增值税(已交税金)

D.应交税费——应交增值税(减免税款)

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第7题

下列关于一般纳税人有关增值税会计处理的表述中,不正确的有()。

A.按简易计税方法计算的应纳增值税额,应贷记“应交税费—简易计税”科目

B.从境外单位购进服务代扣代缴的增值税额,应贷记“应交税费—未交增值税”科目

C.核算当月缴纳以前各期未交增值税,应借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”科目

D.辅导期内取得增值税扣税凭证后,应借记“应交税费—待认证进项税额”科目

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第8题

下列关于一般纳税人有关增值税会计处理的表述中,正确的是()。

A.按简易计税方法计算的应纳增值税额,应贷记“应交税费—简易计税”科目

B.辅导期内取得增值税扣税凭证后,应借记“应交税费—待认证进项税额”科目

C.从境外单位购进服务代扣代缴的增值税额,应贷记“应交税费—未交增值税”科目

D.核算当月缴纳以前各期未交增值税,应借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”科目

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第9题

某增值税一般纳税人当月销项税额合计120万元,进项税额80万元,进项税额转出5万元,预缴增值税10万元,则月末的账务处理正确的是()。
某增值税一般纳税人当月销项税额合计120万元,进项税额80万元,进项税额转出5万元,预缴增值税10万元,则月末的账务处理正确的是()。

A、借:应交税费——应交增值税(已交税金)35

贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)35

B、借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)10

贷:应交税费——未交增值税10

C、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)35

贷:应交税费——未交增值税35

D、无需进行账务处理

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第10题

下列有关增值税一般纳税人缴纳的税费,错误的是()。

A.企业按规定计算的应代扣代缴的职工个人所得税,应借记“应付职工薪酬”,贷记“应交税费—应交个人所得税”

B.如果企业当月多缴了增值税,应借记“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”,贷记“应交税费—未交增值税”

C.企业按规定应缴纳的房产税通过“应交税费”科目核算

D.企业按规定减免的增值税额,应借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”,贷记损益类科目

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