题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

灵运公司2008年3月份发生以下经济业务,请据以编制相关会计分录(题目中有特殊要求的,请按要求作

灵运公司2008年3月份发生以下经济业务,请据以编制相关会计分录(题目中有特殊要求的,请按要求作相应处理):

(1)2日,收到现金900元,系出租包装物租金收入。

(2)5日,以银行汇票存款支付采购材料价款20 000元,增值税3 400元。灵动公司对该种材料采用实际成本核算,材料已经验收入库。

(3)8日,购入材料一批,货款300 000元,增值税51 000元,发票账单已收到,计划成本为290 000元,材料已经验收入库,全部款项以银行存款支付。灵动公司对该种材料采用计划成本核算,要求编制收到结算凭证、材料验收入库和结转材料成本差异的会计分录。

(4)12日,购入不需要安装的设备一台,价款30 000元,支付增值税5 100元,另支付运输费300元,包装费500元。款项均以银行存款支付。

(5)20日,根据“固定资产折旧计算表”,本月固定资产折旧共计35 000元。其中,生产车间用固定资产折旧23 000元,管理部门用固定资产折旧12 000雹。

(6)31日,根据“工资结算汇总表”,本月应付工资总额560 000元,代扣企业代垫的职工医约费60 000元,实发工资500 000元。要求编制提取现金、发放工资、代扣款项的会计分录。

(7)31日,“应收账款”科目借方余额为150 000元,2月末“坏账准备”科目的贷方余额为350元。灵动公司采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,计提比例为5‰不考虑其他因素,要求编制计提坏账准备的会计分录。

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第1题

如被审计单位已聘请其他会计师事务所对其内部控制进行专项审核,并获得了"内部控制有效"的审核结论,注册会计师可以据此相应减少会计报表审计的实质性测试程序。()此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第2题

如果被审计单位已聘请其他会计师事务所对其内部控制进行专项审核,并获得了“内部控制是有效的”审
核结论,注册会计师可以据此相应减少会计报表审计的实质性测试程序。()

A.正确

B.错误

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第3题

如果被审计单位已聘请其他会计师事务所对其内部控制进行专项审核,并获得了“内部控制是有效的”审
核结论,注册会计师可以据此相应减少会计报表审计的实质性测试程序。()

A.正确

B.错误

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第4题

如果被审计单位已聘请其他事务所对其内部控制进行专项审核,并获得了“内部控制是有效的”的审核结论,审计师可以据此减少财务报表审计的实质性审计程序。()此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第5题

会计师事务所从事的内部控制审计是,由企业聘请会计师事务所对企业内部控制的真实性进行审计。
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第6题

企业应当对内部控制的有效性进行自我评价,出具自我评价报告,并聘请会计师事务所对内部控制的有
效性进行审计。()

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第7题

下列说法中,正确的有()。

A.会计师事务所对企业财务报告内部控制的有效性进行审计

B.上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格

C.为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务

D.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任

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第8题

关于内部控制审计要求说法中,不正确的是()。

A.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

B.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

C.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

D.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

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第9题

8.执行企业内部控制规范体系的上市公司和非上市大中型企业,应对其内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,同时应聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。()
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第10题

下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()。

A、上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

B、《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

C、会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

D、上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

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